你好,需要做账务处理的吗?

购入原材料取得增值税专用发票,注明价款5000元、增值税650元。材料已入库,款项已支付;发票已经过认证; (2)销售A产品,加税合计13560元,款项已收; (3)自产B产品发放职工福利,市场不含税价7000元; (4)购入原材料取得增值税普通发票注明价款1000元、增值税130元;材料尚未入库,款项尚未支付; (5)提供加工劳务,收取款项3390元。 要求:请做出每个业务的会计分录,并做出月末结转增值税的会计分录。
L公司为增值税一般纳税人,销售的产品、材料均为应纳增值税货物,增值税税率为16%,销售价款中均不含增值税。材料和产成品均按实际成本核算,以销售产品为主营业务。2016年度发生经济业务:(1)L公司采用汇兑结算方式购入原材料,增值税专用发票上注明的实际成本为150000元,增值税税额为24000万元。材料已验收入库。(2)销售给KJ公司一批产品,销售价款为30000元,产品成本为26000元。产品已经发出,开出增值税专用发票,款项尚未收到。(3)对外销售一批材料,销售价款为32000元,材料实际成本为21000元。材料已经发出,并已经开出增值税专用发票。款项已经收到,收到转账支票并存入银行。要求:(1)编制L公司采购材料的会计分录。(2)编制L公司销售产品的会计分录。(3)编制L公司结转销售产品成本的会计分录。(4)编制L公司销售材料的会计分录。(5)编制L公司结转销售材料成本的会计分录。
下列是甲工厂在2019年12月份发生的经济业务:(1)1日从银行借入短期借款100000元,已存入银行存款账户;(2)2日,从红河工厂购入A、B两种材料,增值税专用发票上列示,A材料的买价为10000元,增值税为1300元,B材料的买价为20000元,增值税为2600元,款项尚未支付,材料已验收入库;(3)4日,采购员王平出差,预借差旅费3000元(5)11日,用银行存款支付本月工资60000元;(6)12日,以银行存款支付本月的电费共计8000元,其中,生产车间耗用6000元,行政管理部门耗用2000元;(7)13日,销售甲产品20件,每件售价2000元,增值税专用发票列示售价40000元,增值税税率13%,款项暂未收取;(8)15日,以现金500元支付销售上述产品的运费,取得增值税专用发票,税率为9%;(9)20日,以银行存款支付产品的广告宣传费2000元,增值税税率6%
列是甲工厂在2019年12月份发生的经济业务:(1)1日从银行借入短期借款100000元已存入银行存款账户:(2)2日,从红河工厂购入A、B两种材料增值税专用发票上列示,A材料的买价为10000元增值税为1300元B材料的买价为20000元增值税为2600元款项尚未支付,材料已验收入库(3)4日,采购员王平出差,预借差旅费3000元(5)11日,用银行存款支付本月工资60000元;(6)12日,以银行存款支付本月的电费共计8000元其中生产车间耗用6000元行政管理部门耗用2000元;(7)13日,销售甲产品20件,每件售价2000元增值税专用发票列示售价40000元增值税税率13%,款项暂未收取;(8)15日以现金500元支付销售上述产品的运费取得增值税专用发票税率为9%:(9)20日,以银行存款支付产品的广告宣传费2000元增值税税率6%
一、编制会计分录1.企业采购材料10000元,取得专票,增值税1300元;发生运费500元,增值税45元,材料已经入库,款项已经用银行存款支付。雁则2.销售部王平出差借款3000元。九层之3.销售产品,售价30000元,开具增值税专票,增值税3900元,产品已经出库,款项尚未收到。
老师,股东认缴出资的金额可不可以作为工资发放给股东
我们公司的社保医保是这个月买的这个月的,公积金是这个月买的上个月的,工资是这个月发的上个月的,6月29日辞退了一个员工,6月份的工资表要做这个员工的工资,7月的工资表就没有这个员工了,6月的公积金要7月才买,这个员工每个月的公积金个人部分是186,那么6月的工资表是不是应该把这个员工两个月的公积金个人部分都扣了,也就是7月份发6月的工资,6月的工资表应该扣这个员工的公积金186*2=372吗
老师,股东认缴出资的金额如果前期开办费是借的股东钱,等股东认缴出资后,可以当成还款转给股东
老师您好,对于公司建筑行业的材料款,公司在购入的时候呢,是购的是普票,3%个点。 现在要把这个材料已经卖出去了,要开销售发票,他是开13个点的专票,还是说按照3%个点的开。 一般纳税人开3%个点的专票可以抵扣
老师,中级财务管理的常用公式有哪些
老师好,小规模纳税人增值税优惠的那2%属于营业外收入吗?有什么政策依据
老师如果将这账务上智巡的工程施工最后都结转到主营业务成本,但是开出销售发票对应的是别的项目名字这可以吗?问题是这账务上趴着这智巡的工程施工也没地方出去,这怎么处理呀?
老师,支付清洁卫生人员工资3000元,会计分录怎么做
酒店员工团建费用5000元 这个费用放在什么科目=合适
工商年报填写的数据是万元,要保留几位小数