同学,你好 最好调成0

老师,请问其他应付款个人社保在余额表中期末数应该为0吗?
请问老师,公司要注销了,应付账款还有一百多的余额,影响注销吗!需要调整一下吗?
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
请问老师,税务注销,期末余额应收账款,固定资产,其他应付款还有余额,请问要调整为0吗
老师你好,我想注销公司必须要把应收账款余额为零吗?其他负责和资产类科目余额已经为0,可不可以应收账款余额几万块钱,税务注销,银行账户不注销
其他应付款和其他应收款可以不为0吗
实收资本也要为0吗
同学,你好 尽可能为0,如果不是0也可以的