暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
原材料的入库,如,款已付活在货未到票未收,款已付货未收票已收,款未付货已到票未收,款未付货已到票已收都怎么做账啊
老师好 做内账 发票未收到 货到已付款 该怎么做账
老师,已支付货款今天到货已入库。发票未收到,怎么做账?
老师,款已付,货已到,发票未到怎么做账
款已付 已收到的发票 未收到货怎么做账
老师,中级会计,长期股权投资这章,权益法转综股,小尾巴是怎么结转的,怎么做分录
老师,您好!请教您 请问企业在分配人工和制造费用到完工产成品中用什么方法分配呢?能指导一下吗?谢谢!
我们公司开具了这个发票,应该怎么入账?
老师,工程公司的项目完结了,工程发票全部开完了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,如何退出登录会计学堂
计算城建教育费附加,计税依据里的30是哪个
这种发票需要入账吗?老师
老师,去年的车贷还给车贷公司,直接做的借应付账款贷银存,付的钱里面有本金和利息,所以在今年做利息那部分,借利润分配未分配贷应付账款,行不行?然后更正申报表
请问老师,针式打印机怎么设置成三等分
集团付所有子公司人员工作服20万,如何做账?
老师,我问题中写了,银行已付款
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
老师,入库和付款做两笔分录,入库和付款是同天发生的
那就就同时做前边2笔分录
老师,这个分录不能做一笔吗?
按我那样做科学些哈,能迅速查到是否发票没来?
老师,发票收到后冲红第三笔暂估差饿没明白
暂估的金额可能会跟开票金额有差异的
老师,收到的票比做的这次付款金额少,但总数是合适的,要怎么处理
就是差额调整 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)