对,做账的话是这么做的
老师你好 公司在去年第4季20万服务成本发票在今年4月才来,为避免多交所税做暂估:请教以下分录对吗 去年暂估时 借:服务成本 20万 货:应付帐款一暂估款 20万 今年4月发票来时 借:服务成本 20万(红字) 货:应付帐款一暂估款(红字) 再 借:服务成本 20万 贷:银行存款 20万 2020年年度清算无做调整 2021年年度清算要不要做跨期项目调整?
请问老师,我22年暂估了100万库存,23年5月底前只到了80万发票。22年底,借:库存商品100万,贷:应付账款-暂估100万。23年初:借:库存商品 -100万,贷:应付账款-暂估 -100万。汇算清缴时审计给调减了20万成本。那么我需要怎么调账?24年汇算清缴时需要调增成本吗?谢谢
老师您好,22年暂估成本20万并也结转(借主营业务成本20,贷应付账款-暂估,其他分录平),23年4月汇算清缴时调增20万,在23年4月的账里想把应付账款-暂估科目冲平,做了借应付账款20,贷,未分配利润20,这样做对吗,谢谢老师
老师,去年暂估了30万,借主营业务成本30,贷应付账款30 今年截止到汇缴只能回来20万的票,借主营业务成本-30贷应付账款-30 借主营业务成本20贷应付账款20,这样对吗,剩的十万缴税,怎么做分录
老师,去年暂估时 借主营业务成本30万 贷 应付账款 暂估30万 今年他代开了 30万 然后我 做了 借 主营业务成本30万 贷应付账款30万 然后 借 未分配利润-30万 应付账款暂估-30万 这样冲暂估对不对
老师,请问种植绿化费24年九月开票付款98000来,入账长期待摊费用里,每月已经在摊销,4月老板告知有尾款付了30000,现在这三万我要怎么做账
每天中午单位负责员工就餐,发生的食堂采买计入哪里
老师,混合性投资、永续债、可转换债券这三个是债还是股
公司自己修的道路怎么入账
老师,请问一下计提工会经费和印花税的分录怎么做?
老师,发票开票人可以换人吗,具体怎么操作
外贸企业3月收到的进项发票,4月操作退税勾选但忘记操作用途确认这一步,在5月2日用途确认,5月操作出口退税申报提示查询无进项电子发票信息怎么办?5月份还可以申报出口退税么?
老师公益性捐赠比如利润总额400万,捐了400万,要调增352万,下年利润总额是200万,是直接调减352万,还是只减24万
5月的费用票能做四月份账吗
老师:我们是酒店行业,进账发票如果不设置辅助核算登记发票的号码, 发票后面可能存在的问题?我应该怎么做嘞?
老师,这样的话报表中,未分配利润就直接增加了20万,没问题啊?
对呀,等于是费用少了,未分配利润就多了
老师,我好像记得在哪里看见过未分配利润只有损益类的科目才能结转到此科目,我上面的分录虽然是应付帐款,其实根源是成本,我的理解对吗
对就是未分配利润的代替了成本的意思