没有实际支付工资,不需要做分录

比如工资是59840 代付员工水电费是721(需从工资中扣回来) 那我的分录是做借管理费用工资59840 贷应付职工薪酬 59840 借其他应收款水电费 721.5 贷 应付职工薪酬 60561.5 还是 贷59118.5 借职工薪酬 59118.5 借其他应收款721.5 贷职工薪酬 59840
老师 计提工资分录 借:管理费用—职工工资 贷:应付职工薪酬 当月如果没有支付,需要做借:应付职工薪酬 贷:其它应付款吗?
本月没有实际支付工资,需不需要做分录?借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
老师:计提的12月工资15000元,没有发放,12月的报表里应付职工薪酬有余额,需要做调整: 借:应付职工薪酬 15000 贷:其他应付款-工资 15000
借支工资分录:借:管理费用5000 其他应收款-借支1000 贷:应付职工薪酬6000 这个月发放借支工资 借:管理费用6000 贷:其他应收款-借支1000 应付职工薪酬5000 这样对吗
你好老师,想问下奖金,是不是一样要做计提的?
填写出口退税明细表,我们是代理出口,是填报关单号还是代理证明号,提示只能采集一个
公司是农产品免税,收入费用报表啥的都造怎么办呢?
银行手续费开发票回来,需要写报销单吗?
老师,我们给员工宿舍充值了电费,月底,会从员工工资里扣回,怎么做账呢,需要房东提供发票么给我们公司么
出口报关的贸易国 是填写客户公司所在地国家 还是运输目的地所在地国家呢
公司已变更名称跟经营范围,请问之前没变更名称的进项税还能用于变更公司业务后抵扣吗
老师好,怎么理解这个等式:经营所得现金=经营活动现金净流量—(存货的减少+经营性应收项目的减少+经营性应付项目的增加)
填写出口退税明细表,我们是代理出口,是填报关单号还是代理证明号
我是这样的,就是客户他去年 12 月 31 日我给他开了张发票,他自己忘记下载了,然后今天告诉我,然后我又重新发给他,他说他们财务那边不给报销了,因为是跨年了,让我重新开给他。那我如果重新开的话,我报表了,汇算清缴什么都需要重新弄吗?因为我要需要改吗?我是打算给它红冲掉再重新开。