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比如工资是59840 代付员工水电费是721(需从工资中扣回来) 那我的分录是做借管理费用工资59840 贷应付职工薪酬 59840 借其他应收款水电费 721.5 贷 应付职工薪酬 60561.5 还是 贷59118.5 借职工薪酬 59118.5 借其他应收款721.5 贷职工薪酬 59840

2022-08-26 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-26 17:30

发工资的时候 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应收款 这样才对呀

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相关问题讨论
发工资的时候 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应收款 这样才对呀
2022-08-26
你好,你的分录是正确的。
2019-09-24
你好,是个人垫付的,后期你们再还给个人嘛,如果是的话可以。
2023-07-05
你好是的你说的是正确的
2024-02-11
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
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