那个20万转入营业外收入
有一个供应商跟我们签合同,我们付款后,因为对方货物质量问题,不打算跟对方合作,但是对方就我们付过的款项不给开发票,请问怎么处理?
我们买了30万的货,发票和货都已经收到。付了10万的款,预付账款贷方余额20万。现在因为质量问题想退货,卖方说不要货了,要求我们开红字信息表卖方开红票,该怎么做账
老师,因为质量问题我们和供应商打官司,后面庭外和解,对方赔偿了10000块钱给我们,这个钱怎么做账?
请问,老师供应商因为产品质量问题,我们收了对方的罚款,对方不给开发票,我们该拿什么做原始依据呢?
老师 我们买了一批货 对方比如说开了1万的票 可是因为质量问题 我们支付给对方9000 剩余的1000对方也不要了 我怎么做账
同事想成立个体户,我登录e窗通平台,填写信息是同事的,对我会有啥影响吗
那我的账户应该设立哪些科目比较合适,实用,适合我用的,业务不多,就涉及了胚布和染厂出来的加工费,收到发票时胚布和染费,月底做账,还要核算成本,还有平时2个业务员工资!
所得税季报里实际发放工资 看应付职工薪酬-工资 借方累计发生额 那做凭证的时候 贷方有个税 公积金 社保个人承担部分 需要扣掉吗
老师小规模商贸公司没有什么业务,可以不计提工资不发放工资吗
老师这个怎么填???没太懂什么意思
出口退税,9810模式首单退税会下户核查吗,需要准备资料是什么
老师,报企业所得税季报时又有新增的模块怎么填写
老师,你好,我们做出口退税附带的商检里的合同号我搞错了,写成了以前的一个合同号,以后还能改吗?
制造机械数控机床加工如何制订单价产品每道工序工时单价
公司买车,汽贸公司先帮公司垫的28万,后银行贷款下来后还的汽贸公司(有签的协议),怎么做账?
税金我能正常抵扣吗
建议还是由对方开负数发票,不转收入
如果不开,我是不是就要做营业外收入,也不能抵扣增值税,然后还要调增
不开的话,那么就做进项转出,只抵扣10万的
如果对方开负数,我就正常不操作了,如果对方不开负数,我就把剩余的进项转出,剩余的未税部分做营业外收入,年底汇算清缴,我要做调增,交所得税
是的,就是你说的那样子
刚开始,我做的,借,原材料,进项。贷,应付,现在转入营业外收入:做,借,应付,贷营业外收入?
是的,进项要转出的哈
除了进项转出,那么,我的原材料是不是还是可以做成本,只不过最后要交所得税?
原材料可以正常领用走成本的
进项还没抵扣前,我就知道这些不付钱了,那进项税当时应该做什么科目?
现在要求对方开负数发票红冲是最好的办法