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老师,供应商开了30万得票,公司付10给对方,以后都不付了,因为他们质量有问题,我怎么做账?

2023-11-22 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-22 15:31

那个20万转入营业外收入

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快账用户7059 追问 2023-11-22 15:31

税金我能正常抵扣吗

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齐红老师 解答 2023-11-22 15:32

建议还是由对方开负数发票,不转收入

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快账用户7059 追问 2023-11-22 15:33

如果不开,我是不是就要做营业外收入,也不能抵扣增值税,然后还要调增

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齐红老师 解答 2023-11-22 15:35

不开的话,那么就做进项转出,只抵扣10万的

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快账用户7059 追问 2023-11-22 15:40

如果对方开负数,我就正常不操作了,如果对方不开负数,我就把剩余的进项转出,剩余的未税部分做营业外收入,年底汇算清缴,我要做调增,交所得税

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齐红老师 解答 2023-11-22 15:43

是的,就是你说的那样子

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快账用户7059 追问 2023-11-22 15:48

刚开始,我做的,借,原材料,进项。贷,应付,现在转入营业外收入:做,借,应付,贷营业外收入?

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齐红老师 解答 2023-11-22 15:51

是的,进项要转出的哈

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快账用户7059 追问 2023-11-22 15:53

除了进项转出,那么,我的原材料是不是还是可以做成本,只不过最后要交所得税?

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齐红老师 解答 2023-11-22 15:54

原材料可以正常领用走成本的

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快账用户7059 追问 2023-11-22 16:01

进项还没抵扣前,我就知道这些不付钱了,那进项税当时应该做什么科目?

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齐红老师 解答 2023-11-22 16:04

现在要求对方开负数发票红冲是最好的办法

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那个20万转入营业外收入
2023-11-22
您好,这个的话赔偿款你们没法开票,除非也是开货物的,不能单独开票这个
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