你好!不付了的话,转入营业外收入

老师,请问公司想要注销,但是其他应付款和实收资本有余额,公司账上已经没钱了,其他应付款也无力偿还,其他应付款是股东,股东同意不用还款,请问账务上要怎么处理
建账时其他应收款明细科目有贷方余额,应付职工薪酬明细科目借方余额怎么办
老师,应付职工薪酬年底不能有余额吗?我公司的会计为啥年底把应付职工薪酬余额结转到其他应付款-工资?
公司要注销但是其他应付款和应付职工薪酬有余额,怎么处理,交税少
发放上月薪酬的明细账要怎么填?应付职工薪酬在贷方有余额,但借方是应付职工薪酬,贷方有应交税费,其他应收款和银行存款,不知道明细账和余额该怎么填
如果劳务工资是2025年的,劳务发票开到了2026年,那么这个成本是2026年的吗?
四季度研发费用加计扣除不让扣,需要汇算清缴扣,可我们账上计提的四季度企业所得税,税额是减去加计扣除数的应纳税所得额✖️税率算出来的。结账了, 必须反结账修改吗,可以这样吗: 1月交四季度税,分录借应交企业所得税,借:其他应收款 贷银行存款 ,等汇算清缴退完税,借银行存款 贷其他应收款
销售平衡车的,购买的赠品随同赠品销售时,会计摘要怎么写?这笔分录要以什么为原始凭证粘贴?
你好老师,我们要销售小麦种子,我们上游企业给我们开了免税普票,我们再销售的话也是免税免税吗还是要交9%的增值税?
请教一下,公司9月买了一辆二手汽车,10月放在二手汽车商那里代卖,可以现在2026年1月才发现,10月已经卖出去了,开票也没通知我们,直接二手车市场开了发票才开1000元,现在考虑比如实际价格是30000元,补29000元的无票收入?这个分录怎么做?可以吗?谢谢
老师您好,今天收到一张2024年的发票,能进项抵扣不
公司把经营租赁权委托第三方公司运营,年底看第三方公司的盈利情况分的收入,这种情况,每个月需要做收入吗?还是年底都在12月里确认收入呢?
老师,请问所得税申报表中的职工薪酬栏是填申报当期的还是全年的。
为什么会提示,没亨受啊?先进制造业加计扣除在申报表哪一项呢?
老师,有没有财报附注模板(针对往来明细的),谢谢
做收入的话,要开票吗?怎么开?
你好!这个可以不用开发票