你好,这个是按技术合同交印花税

给对方开的技术服务发票,未签合同,需要缴纳印花税吗。
开票内容为信息技术服务费 签订的是技术开发服务,印花税按什么类目缴纳呢
请问关联企业间的借款合同需要缴纳印花税吗?技术合同如果发票开的是信息技术服务,这样需要缴纳印花税吗?
开发票开的是6%的技术服务费,缴纳印花税的时候按照购销合同缴纳印花税可以吗?
老师好,按照购销合同缴纳的印花税,没有签订销售合同,销售时缴纳的印花税按照主营业务收入做计提对吧?购入时需要缴纳的印花税,是按照购入库存商品的借方合计金额吗?谢谢
那按购销合同缴纳,有影响吗
税目错误,需要重新申报的。
好的,了解了 谢谢
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