你好,这个接入到研发费用名下,报废了记入当期费用。

你好老师,我想问一下研发费用加计扣除这一块,减当年销售产品对应的材料,如果我们的产品当年没有销售出去,是不是就不能减对应的材料了
老师好,想咨询一个实务的问题哈,我们是生产企业,我的原材料(包装物)如果没有用于直接生产,而是拿去给客户做了批量订货前试用品的包装,这笔材料如果计入销售费用的话,对各种税费有什么影响吗?因为这批材料没有直接参与生产。
老师,我们公司是生产设备的,公司研发成功的新型设备发生的人工材料费用怎么入账?新设备又怎么入账?然后设备已经销售出去了,这个账务应该怎么处理?
我们生产一个产品之前要先根据客户需求来定制研发期间会针对性的采购一些原材料工具,然后试验成功了就开始生产加工然后销售。想请问一下能进研发科目的是试验研发期间的所有费用,还是公司整个所有环节的费用呢?
我们生产一个产品之前要先根据客户需求来定制研发期间会针对性的采购一些原材料工具,然后试验成功了就开始生产加工然后销售。想请问一下能进研发科目的是试验研发期间的所有费用,还是公司整个所有环节的费用呢?
转让股权的印花税是在那里交?
年底进项不够,如何做账?发票已经开出去了
合同法的预付定金,和预付款比例是多少
软件企业两免三减半这个政策,能详细的再解读一下吗?他这个说,软件企业享受减免税期限应该连续。 那我比如说我是明年,2026年,2026年得申请软件企业证书吗?得拿到手吗?然后等到27年5月之前,做26年企业汇算清缴的时候,我盈利的话,这就算我盈利的第1年吗?那这一年的企业所得税就是免的吗?这算第1年吗,然后第2年也是2027年度(2028年5月之前做2027年的企业汇算清缴的话,算第2年免的) 2028年度算第3年减半的话,那税率要12.5%呀,那我小型微利企业是5%,那我从2028年开始我不用软件企业了,我用小型微利企业行吗?这样不是更优惠吗?还会让我把26年,27年减免的企业所得税吐出来吗?
建筑服务企业,收到外包劳务费发票,今年不做账,可以明年算成本吗?
老师好,我们正常申报月工资所得税都是当月工资次月15日前申报,公司在12月要发了全年一次奖金,我先把全年一次性奖金录入系统并计算了税款未申报,随后又把12月工资也录入系统并计算税款,未申报,现在我要单独申报奖金,把12月己录入的工资数据清除了,准备次月在申报12月工资所得税,这样有影响吗
供应商是个体户,货款可以公户支付他们法人私户吗,这对退税有影响吗
老师,公司请了培训讲师过来产品培训。公司给他发放的劳务报酬,如何入账?借贷方分别是啥呢?二级科目是啥?
老师,公司融资租赁买了一台机器,定金和首付款支付给卖机器的那家公司了,到每月付款付的是民生金融租赁公司的,发票也是民生金融开的,这个要怎么做账啊,小企业会计准则
进项票不够,有什么办法呢?老师
嗯嗯,那如果又组装成设备出售了呢?这个怎么做账?
借生产成本 d贷研发费用 借库存商品 贷生产成本
是这样的吗? 借:生产成本 贷:管理费用-研发费用-直接投入-材料费
对,没错,是这么做的
好的,那这部分材料就不能加计扣除了,但是高企审计的时候能算作研发费用对吧
是没错的,是的,就是你说的这样
好的,谢谢老师,明白了。
不客气,帮忙给个五星好评