如果需要将以前年度研发支出-资本化支出借方余额100万进行调整,具体的账务处理方式如下: 1.将借方余额调整到研发支出-费用化支出科目:借:研发支出-费用化支出 100万贷:研发支出-资本化支出 100万 2.将研发支出-费用化支出科目的余额结转至管理费用科目:借:管理费用 100万贷:研发支出-费用化支出 100万

甲公司为制造业增值税一般纳税人,2020年'发生与无形资产相关的经济业务如下:(1)1月10日,开始研发一项行政管理用非专利技术。1月份发生研发支出50000元,支付增值税税额6500元;2月份发生研发支出30000元,支付增值税税额3900元,相关支出均不符合资本化条件,2月末经测试该项研发活动完成了研究阶段。1.据资料(1),下列各项中,关于甲公司研发支出会计科目处理正确的是()。A.2月发生研发支出时,借记“研发支出--资本化支出”科目30000元B.1月发生研发支出时,借记“管理费用”科目50000元C.2月末结转“研发支出-费用化支出”时,借记“管理费用”科目30000元D.1月发生研发支出时,借记“研发支出-费用化支出”科目50000元
某年1月1日,甲公司经董事会批准研发某项新产品专利技术,该公司董事会认为,研发该项目具有可靠的技术和财务等资源的支持,并且一旦研发成功,将降低该公司生产产品的生产成本,研发过程中发生材料费500万元,人工工资100万元以及其他费用400万元,总计1000万元,其中符合资本化条件的支出为600万元,该年12月31日,该专利技术已经达到预定用途,有关支出不考虑税金因素要求,根据以上资料,研发付出费用时、不符合资本化的支出处理时,专利达到预定用途时的会计分录
2020 年1月1日,甲公司的董事会批准研发某项新型技术,该公司董事会认为,研发该项目具有可靠的技术和财务等资源的支持,并且一旦研发成功将降低该公司的生产成本。2021 年1月31日,该项新型技术研发成功并已达到预定用途,研发过程中所发生的直接相关的必要支出情况如下 (1) 2020 年度发生材料费用9 000 000元,人工费用4 500 000元,计提专用设备折旧750 000元,以银行存款支付其他费用3 000 000元,总计17 250 000元,其中,符合资本化条件的支出为7500 000元。 (2) 2021年1月31日前发生材料费用800000元,人工费用、500 000元,计提专用设备折旧50000元,其他费用20000元,总计1370 000元. 要求:编制相关会计分录 一,2020年度发生研发支出 二,2020年末,将不符合资本化条件的研发支出转入当期管理费用 三,2021年1月份发生研发支出 四,2021年1月31日,该项新型技术已经达到预定用途
(4)2×22年7月1日,甲公司取得当地财政部门拔款2800万元,用于资助甲公司 2×22年1月开始进行的一项研发项目的前期研究。该研发项目预计周期为两年,预计将发生研发支出4000万元。项目自 2×22 年7月开始启动,至年末累计发生研究支出2000万元(全都以银行存款支付)。甲公司对该交易事项的会计处理如下:借:银行存款 2800 贷:其他收益 2800-借:研发支出一费用化支出 2000 贷:银行存款 2000 借:管理费用 2000贷:研发支出一费用化支出 甲公司采用总额法核算政府补助。假定不考虑增值税等相关税费及其他因素。如果不正确,说明理由
1、研发项目是以前年度立项的,目前项目处于开发阶段,资本化金额计入开发支出,本年度还未转为无形资产,该项目在本年度发生的研发支出-资本化支出金额需要填入优惠明细表吗?需要的话如何填列? 2、优惠明细表第40行年度研发费用小计,是否与第41行本年费用化金额与第42行本年资本化金额是否存在勾稽关系?第42行本年资本化金额是什么情况下填列? 3、以前年度自研形成的无形资产,在本年度摊销,摊销额是否能计入新的研发项目再进行加计?还是说要单独摊销。另外该无形资产的成本中包含一些不可加计的费用,是否需要剔除后再按照10年进行摊销?除此之外,账上对自研的无形资产计提了减值,加计时摊销额是否需要考虑减值的影响
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
那请问老师是跨年度的支出,做在当期汇算清缴的时候会有影响吗
这个做跨年的就可以的
这个跨年的如何在汇算清缴时处理呢
做以前年度损益调整或者利润分配未分配利润
那上面的会计分录得调整了是吗
对的 是这样的 用这两个科目