你好,可以直接在这个月调整账务,这样就不会不一致的

老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
22年尚未结账,22年12月税及报表已提交税务局,现发现8月多记一笔18元的费用凭证,即银行回单,能在22年12月冲销吗?冲销后税局网上填的报表和季度所得税申报表和账上就不一致了,当然,财务报表数据可以修改,但季度所得税申报表修改不了啊,请问老师我该怎么做?
老师,现在发现有劳务费发票入账错误,入到库存商品,而且有月份结转了成本,现在可以修改7-9月的凭证吗?会涉及到报表跟申报税务局的不一致,可以吗?之前入账的就不管了,冲销掉
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
老师好,我们公司开回来一堆来路不明的固定资产的发票,要怎么做才会没有风险呢
企业所得税怎么计算缴纳?
小规模纳税人年开票超120万,会怎么样
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
第三季度财报可以跟税局申报的不一致吗?第四季度就会一致了呢
可以的,这个问题不大