你好,可以直接在这个月调整账务,这样就不会不一致的

老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
老师,现在发现有劳务费发票入账错误,入到库存商品,而且有月份结转了成本,现在可以修改7-9月的凭证吗?会涉及到报表跟申报税务局的不一致,可以吗?之前入账的就不管了,冲销掉
老师,现在发现之前的劳务费发票是按照硬件数量开的,看错了入账到库存商品里面了,也部分结转到成本里面了,还有一部分没有结转,现在怎么处理,剩下没结转的可以直接改科目管理费用-劳务费吗?之前年度结转到成本的还要改吗
做外销销销售,出口日期是2月10日,2月1日是星期天,汇率选用1月30日的,还是2月2日的汇率
公司购买空调开的专用发票可以抵扣增值税销项税额吗
老师,金蝶软件录入界面选择会计科目会自动拉大界面是怎么回事?如何解决
利润表把营业成本100万调到销售费用了,现金流量表需要改吗
老师好请问雇佣一个已在别的公司交保险的人,按次付款,一次五百,一个月大约5到8次。只能按照个税劳务报酬申报个税吗?不是有个政策不超500不用纳税吗?
个人房东不去开发票,公司是小规模纳税帮他办、最后票开的是房东名字。 假设小规模纳税人公司把税钱算进租金里,合同写“含税租金”。 比如:原房租:48000 税:4344 合同写成:52344 (含税) 公司做账: 借:管理费用—房租 52344 贷:银行存款 52344 那这4344 的税能不能全部入账扣除呢?
老师,牛津布做出来的箱子,税收编码应该选什么?
老师我想问一下高新企业到期了,再申请的话还有国家给的补助吗
老师,公司有不同的业务板块,入账时收入已经用二级科目区分出来。那费用呢?如果区分开啊?
老师好,请问我们单位雇佣一个30岁的人(此人在别的公司已交保险),我们公司怎么处理账务能合理避税呢?就是应该怎么做?老师写的详细点吧?
第三季度财报可以跟税局申报的不一致吗?第四季度就会一致了呢
可以的,这个问题不大