同学,你好 可以红冲 账的话,做一张一摸一样的负数分录,再做一张正数分录

老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
请问一下,客户说普通发票要开公司的,但是在4月份时已经开了个人的,税也交了,那还是红冲重开吗
请问一下,客户说普通发票要开公司的,但是在4月份时已经开了个人的,税也交了,那还是红冲重开吗,红冲还一张付负数,怎么开
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
一般那税人的开的普票需要弄申请表吗
具体全部怎么操作麻烦老师说一下
一般那税人的开的普票需要弄申请表吗 不需要的
同学,你好 销售方直接在开票软件里开具负数发票,然后重新开具正确的发票
1.直接开具红字发票在开具正确的蓝字发票对吧,2.做账就做一张之前错的凭证红字,在做一张我现在重新开的蓝字发票的凭证是吗,还有请问一下之前开错的发票需要从那个月份的发票抽出来吗,从对方拿回来的错的第二联发票怎么放,3.申报谁怎么报,负数的发票收入填在哪里
同学,你好 1.是的 2.是的,不用抽,从对方拿回来的错的第二联发票和开具的红字发票放在一起 3.开具发票的人申报,负数和正数合并申报
你的意思是申报不需要提现红字发票的负数是吧,比如说我这个月正常销售收入是10000,增值税100,红字发票收入-100,税-10,蓝字发票收入100,税10,收入10000-100+100=10000,税100-10+10=100,申报时只需要填一个栏目销售收入10000,税100,就行吗,不需要提现红字发票的-10
同学,你好 嗯嗯,是的
老师请问一下,我合同跟甲签的,款是转给乙的(代付)可以吗
同学,你好 三方协商一致是可以的
协商一致是口头协商的可以吗
同学,你好 不可以的
那让跟我签约的甲方协议中委托乙的代收协议可以吗
让甲方写一张委托乙代收协议可以吗
同学,你好 嗯,可以的
还有买方是个人的,买了东西结算单是甲,付款银行户名是乙,这样可以吗
同学,你好 有说明是可以的
只在他银行转账时备注代甲付款可以吗
同学,你好 这个不太可以
税务上不承认
同学,你好 证明效力很低