同学,你好 可以红冲 账的话,做一张一摸一样的负数分录,再做一张正数分录
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
请问一下,客户说普通发票要开公司的,但是在4月份时已经开了个人的,税也交了,那还是红冲重开吗
请问一下,客户说普通发票要开公司的,但是在4月份时已经开了个人的,税也交了,那还是红冲重开吗,红冲还一张付负数,怎么开
老师,19年收入6000,,20年收入9000,求增长率是➗6000还是➗9000,为啥
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
老师,2023年收到的政府补贴入账到营业外收入企业所得税申报表把这笔计入营业外收入,税务局说看不来我们政府补助的 金额 计入了收入项 我们报 申报表时 明细项未填写 只在营业外收入 填写了 总金额 税务局让我们改 这种情况我们怎么改
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
一般那税人的开的普票需要弄申请表吗
具体全部怎么操作麻烦老师说一下
一般那税人的开的普票需要弄申请表吗 不需要的
同学,你好 销售方直接在开票软件里开具负数发票,然后重新开具正确的发票
1.直接开具红字发票在开具正确的蓝字发票对吧,2.做账就做一张之前错的凭证红字,在做一张我现在重新开的蓝字发票的凭证是吗,还有请问一下之前开错的发票需要从那个月份的发票抽出来吗,从对方拿回来的错的第二联发票怎么放,3.申报谁怎么报,负数的发票收入填在哪里
同学,你好 1.是的 2.是的,不用抽,从对方拿回来的错的第二联发票和开具的红字发票放在一起 3.开具发票的人申报,负数和正数合并申报
你的意思是申报不需要提现红字发票的负数是吧,比如说我这个月正常销售收入是10000,增值税100,红字发票收入-100,税-10,蓝字发票收入100,税10,收入10000-100+100=10000,税100-10+10=100,申报时只需要填一个栏目销售收入10000,税100,就行吗,不需要提现红字发票的-10
同学,你好 嗯嗯,是的
老师请问一下,我合同跟甲签的,款是转给乙的(代付)可以吗
同学,你好 三方协商一致是可以的
协商一致是口头协商的可以吗
同学,你好 不可以的
那让跟我签约的甲方协议中委托乙的代收协议可以吗
让甲方写一张委托乙代收协议可以吗
同学,你好 嗯,可以的
还有买方是个人的,买了东西结算单是甲,付款银行户名是乙,这样可以吗
同学,你好 有说明是可以的
只在他银行转账时备注代甲付款可以吗
同学,你好 这个不太可以
税务上不承认
同学,你好 证明效力很低