你好,对方给你们提供了什么服务的呢?
建筑安装公司,一般纳税人,别人挂靠我司的,开6%的服务发票出去,发票服务名称一般是技术服务费、信息技术服务费、监控系统服务费等。一般要求对方开回的是什么,大概的百分比是多少?然后再加收3个点管理费吗
我们是一家个人独资企业和一家一般纳税公司签了一个软件技术咨询服务的合同,对方是一家软件公司,我司给他们提供技术指导和解决相关软件上的疑问,对方要求我们开具发票,我想问下,我们开票时,一般开什么大类,具体开什么明细?
老师早上好,我们监理公司从12月份开始就升为一般纳税人了,之前对方给我公司开的成本票都是个人去国税代开的劳务票,或者技术服务费发票,现在升为一般纳税人,如果让他们个人去国税开成本票,他们能不能开上专票呢老师
老师,您好,我们是一般纳税人工程监理公司,对方单位现在给我们开成本票,我可以要求他们给我们单位开应税劳务为劳务费或者技术服务费的专票吗
老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
对方就是挂靠了我们公司,然后要给我们提供成本票,然后才让对方开的,具体其实啥服务都没提供
您好,可以用这个大类的呢