同学,你好 可以做工资的

老师您好,我是一般纳税人监理公司,对放挂靠我们单位,然后我给对方开了发票,现在对方要给我们提供成本票,这个的话对方可不可以提供人员名单,我做成工资,这种形式入账。这样做会不会有什么风险呢
老师您好,我是一般纳税人监理公司,给公司其中一个挂证人员支付了技术服务费,但是对方一直都不开发票,然后经理就说让这个员工找个人做成工资的形式,就做成成本,老师我已经做了好几个月了,但是一直不知道这样合适不,想请教老师这样做合适不
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,现在对方要到国税给我们开技术服务费的发票,然后国税不知道大类,这个技术服务的大类应该选择什么合适呢
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师您好,我是一般纳税人监理公司,现在有2个员工是注册监理工程师,然后我们额外给他付除了工资之外的挂证费一个34000元,另外一个68000元。现在是老板同意不用去税务局代开发票,然后让我做成工资,个税他们自己承担,老师我这个怎么平摊合适呢,就是怎么平摊到每个月比较合适
老师,现在做汇算我发现社保得计提工资的时候计提了,交的时候我有计入费用了怎么办?
老师,我给我在职的下游公司代账。下游公司的上游目前也只服务我们一家。我这个办税人员就公司服务上下游公司。这有没有什么风险?
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
老师,您好,打扰您,咨询您个专业问题,税务稽查以前年度其他应收款,就往来挂了没有清零,税务上作为借款利息来缴纳增值税,已经补缴,在申报企业所得税汇算清缴时,视同销售收入填报,视同销售成本那个位置需要填写同样金额不,不填就会有风险提示,填报就提示通过,就这填报这块儿有点不确定,向您咨询下,谢谢
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
你好,老师有业务员工资考核兼报销的模板吗?
老师,你好!我想咨询下,我们公司有一个基本户和一个一般户,我们收付都用的一般户,但是开票系统的银行资料预留的是基本户,这样操作合理吗?
老师,增值税申报表中的第25栏中产生负数,代表什么意思
@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款,母公司借给子公司的钱,我们拟定了合同,请问,我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个?还有税务和实操中需要注意什么?
公司新增了个股东,注册资本也相应增加了,需要交什么税,未实缴
收到,非常感谢老师指导,就是给员工支付技术服务费的时候我写的是其他应付款,然后工资我做的是劳务成本,老师我现在应该怎么调整这个分录,就是把其他应付款调平
同学,你好 你之前分录,完整的发一下