你好,对的,是的,提前支付给对方的,对方有可能是没有给你开发票。
是这样,由于前期没有核对应付和应收余额,这三年下来,有些应收和应付的科目已经是平的了,现在还是有余额,借贷方都有余额怎么处理呢?
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
老师,应付账款下期初余额和期末余额都在借方有余额是不是表示我们钱已经付过了,那这样的话不是应该借贷房一致,这样我们的账才是平的
老师您好,有限合伙企业,有四个合伙人分别是ABCD四家法人公司,D公司未实缴但已分红100万元,D的认缴资金是2.5万元,但在2024年没缴,已经分了100万元了,这个账务如何处理呢?D公司2025年才缴2.5万元的投资款
这个为什么折旧为什么是进制造费用?题目中哪里有体现?
2023年1月1日个报分录咋做
公司公户收到了一笔个人通过私户交回的处置废旧材料款,财务有违规责任吗
安装过程中领用的自产产品到底是用成本价还是账面价?
为什么坐飞机不能开发票而是行程单呢
老师您好,麻烦讲下母题2和单选1里面这几个答案,按照母题的解释做单选1的话,答案是B管理费用;按照单选1的解释答案做母题2的话,答案是B应付债券,谢谢老师
这个贷方,如果写固定资产累计折旧考试会给分吗?
老师,我们单位是环卫事业单位。负责环境卫生方面的工作。那么我们把环境卫生项目外包给服务公司做。每月需支付给服务公司的环境卫生市场化服务费入账可以入到“单位管理费用”科目吗?还是说要入到“业务活动费用”科目?
@董孝彬老师,别的老师,别回答,税种认定是啥意思?
那像这样我们付钱了,对方没开票就一直在借方,但是对方提供不了发票的话,这个应该怎么去平张
你好,那对方给你提供了服务或者是货物吗?如果是的话,正常做账就是啊,没有发票也正常做汇算清缴,纳税调增,不允许抵扣。
提供了,那就是后期做汇算清缴时调账是吗
的,对的,是这么做的。
好的,明白了
不用客气,工作愉快。