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老师,应付账款下期初余额和期末余额都在借方有余额是不是表示我们钱已经付过了,那这样的话不是应该借贷房一致,这样我们的账才是平的

2023-11-24 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-24 09:55

你好,对的,是的,提前支付给对方的,对方有可能是没有给你开发票。

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快账用户8109 追问 2023-11-24 09:58

那像这样我们付钱了,对方没开票就一直在借方,但是对方提供不了发票的话,这个应该怎么去平张

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齐红老师 解答 2023-11-24 09:58

你好,那对方给你提供了服务或者是货物吗?如果是的话,正常做账就是啊,没有发票也正常做汇算清缴,纳税调增,不允许抵扣。

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快账用户8109 追问 2023-11-24 10:00

提供了,那就是后期做汇算清缴时调账是吗

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齐红老师 解答 2023-11-24 10:02

的,对的,是这么做的。

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快账用户8109 追问 2023-11-24 10:02

好的,明白了

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齐红老师 解答 2023-11-24 10:03

不用客气,工作愉快。

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你好,对的,是的,提前支付给对方的,对方有可能是没有给你开发票。
2023-11-24
 你好1;   你录入不对的;  你去检查下 数据 是不是录入的不对   
2022-10-13
同学你好,实务中期末财务报表现在都不怎么不重分类了,所以财务报表应付账款期初数=-47283.84,期末数=-46383.84 应收账款的期末数=40057.47,这样填列就行。 如果进行重分类,那应该将应付账款的借方余额重分类到预付账款科目,即预付账款期初数=47283.84,期末数=46383.84,应收账款期末本身就是正数,不用再重分类
2022-04-18
同学,你好。不需要进行会计分录的结,转 出具财务报表的时候会自动重分类的。
2021-04-14
你好,按明细账的余额填列是对的,就是您之前的做法;科目余额表是应是总数,不能按这个数填列的
2020-08-06
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