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是这样,由于前期没有核对应付和应收余额,这三年下来,有些应收和应付的科目已经是平的了,现在还是有余额,借贷方都有余额怎么处理呢?

2022-01-04 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-04 09:43

同学你好,收不回的应收款做坏账处理;不需要支付的应付款计入营业外收入中

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同学你好,收不回的应收款做坏账处理;不需要支付的应付款计入营业外收入中
2022-01-04
你好,对的,是的,提前支付给对方的,对方有可能是没有给你开发票。
2023-11-24
同学你好 直接计入营业外
2022-02-14
同学你好 老师:请问金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额怎么填?是直接填负数吗? 还有应付账款和应付工资都没有“借” ,也是在“贷”方填负数吗? 答:这只是代表余额的方向 。业务发生时,可以借也可以贷。
2022-10-19
你好,那么是做错了,你找到挂错的原因进行调账就好!
2022-03-26
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