咨询
Q

购买的材料,支付了款项,货也来了,就是么有开发票,是发票来了在确认成本吗,现在应付账款余额是负数

2023-11-24 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 14:16

可先根据收到的原材料,做暂估分录
借:原材料 贷:应付账款-暂估

头像
快账用户5353 追问 2023-11-24 14:17

这是实际的金额,已经没事了,就等发票了,之前代账的就做的这种的账,

头像
快账用户5353 追问 2023-11-24 14:18

应付账款余额负30万,

头像
齐红老师 解答 2023-11-24 14:21

收票,再做相反分录,再做有票的分录

头像
快账用户5353 追问 2023-11-24 14:22

不用转到库存是吧

头像
齐红老师 解答 2023-11-24 14:27

不用了,只做这二个分录即可

头像
快账用户5353 追问 2023-11-24 14:33

收到票做借应付贷成本就行了吧

头像
齐红老师 解答 2023-11-24 14:36

收到票做借应付贷成本,也行

头像
快账用户5353 追问 2023-11-24 14:40

什么情况下转库存呢

头像
齐红老师 解答 2023-11-24 14:48

产品完工后转库存。如果要转库存,收票后不能做贷成本

头像
快账用户5353 追问 2023-11-24 14:49

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-11-24 14:55

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可先根据收到的原材料,做暂估分录
借:原材料 贷:应付账款-暂估
2023-11-24
您好,先将之前的暂估分录红冲,然后根据发票金额做 借:原材料 应交税费--应交增值税--进项税额 贷:应付账款等
2020-08-07
你好 对应的发票开过来了,但是物料还没收到 借:在途物资,贷:预付账款 
2021-04-08
你好 进项可以认证抵扣  材料要入库 
2021-01-11
你好,你做原材料和领用结转处理了吗
2021-07-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×