可先根据收到的原材料,做暂估分录
借:原材料 贷:应付账款-暂估

老师从供应商那里买的材料,没有开发票,就确认了应付账款,现在来发票了,进项税我怎么做账呀
我们有一笔货款还未支付,之前就挂在应付账款了,现在对方开了发票来,但是我们实际也未支付,怎么入账呢?我想把应付账款转到应付票据,但是我们又没有开汇票啊什么的给人家……
公司购买材料货款已付发票未到,以前付款的时候走的应付账款,现在确认发票已经收不回来了,需要怎样做分录,而且是以前年度的
购买商品 货到了 付钱了 发票还没来 怎么记账 是不是借应付账款 贷银行存款 来了发票就是 借库存商品 进项税额 贷应付账款
购买的材料,支付了款项,货也来了,就是么有开发票,是发票来了在确认成本吗,现在应付账款余额是负数
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
这是实际的金额,已经没事了,就等发票了,之前代账的就做的这种的账,
应付账款余额负30万,
收票,再做相反分录,再做有票的分录
不用转到库存是吧
不用了,只做这二个分录即可
收到票做借应付贷成本就行了吧
收到票做借应付贷成本,也行
什么情况下转库存呢
产品完工后转库存。如果要转库存,收票后不能做贷成本
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!