对于小规模纳税人公司来说,没有开过发票并且在税局申报增值税时使用信息技术服务品目名称,这可能会带来一些风险和问题。 首先,使用不准确的品目名称可能会导致税务问题。如果公司的业务并不属于信息技术服务,但却使用了这个品目名称,这可能会导致税务审查时的麻烦。税务部门可能会要求公司提供更多的证明材料,或者要求公司纠正申报内容。这不仅增加了公司的税务负担,还可能影响到公司的信誉。 其次,不开发票可能会引起税务稽查。如果公司没有开发票,这可能会引起税务部门的关注,并可能导致税务稽查。税务部门可能会要求公司提供相关的财务记录和证明材料,以确认公司的业务活动和税务状况。 此外,如果公司没有正确地申报增值税,这可能会导致罚款或其他法律后果。如果公司没有按照规定申报收入或缴纳税款,这可能会导致罚款或其他法律后果。

老师,我们公司有两种业务,开6%的服务发票,和13%的批发商品发票。我之前没分开合算,只是申报增值税时分别填的。因为服务没有什么成本,费用都是公共的,单位小一共是3个人。这样做合法吗?有风险吗?
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票4万元,6月开票普票7万元,2季度没有末开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()老师还是这题,追问问不了,我计算的是15+4/1.01*0.01,原因是小规模专➕普没超过45万,所以我没算普票的9+7,老师是我理解的哪不对吗?
老师你好,我公司是小规模,有租屋出租,固定收取租客水费80元,但是增值税季报时这80元的发票读取不成功,我需要在认定那里增加税费,那个子征税目是自来水还是什么,我看到我们的开票软件税收分类是物业管理服务,但是增值税增加时有个子征税目不知选哪个?
我司为小规模纳税人,做信息化软件服务业务。 2022年11月我们开出发票40万,已申报缴纳增值税; 同月11月我们也收到了这笔款。 现在问题是,我们不想在2022年确认这笔收入,因为合同履约还没有完全完成,我们想在2023年再确认。所以11月开发票和收款的会计分录该怎么做呢?
您好老师我们在北京接了一个小活,主要是做光缆铺设和熔接调试的,这种开票是开成6%信息技术服务*技术服务费还是9%工程服务*工程款,就19880元,金额也不大,这种如果开成9%的票的话备注项目名称,是不是还得在北京预交增值税,如果没有缴纳大数据筛查出来是有问题的是吗?
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
人家不要发票,我们就不开了啊,另外,我们是正常申报纳税,就是增值税品名不对
我担心的是税目问题会导致公司涉及印花税问题
那你做未开票收入就可以
税我们都正常交了
这个正常做收入就可以
我们正常申报了未开票收入,现在就是增值税的品目名称不对
你们是什么收入呢
培训费收入
我们经营范围里有业务培训
但是税局显示的增值税品目不一致
那你这个是服务收入那列填写
我填报表的时候是在服务收入那列填的,我现在打出完税凭证增值税品目那显示的是信息技术服务,我不知道这样长期下去,会有没有风险
你们没开通这个服务的吧 税局申请一下
那我们以前报的税会有问题吗
税没少交
这个一般没事,跨类的还是去开通一下