对于小规模纳税人公司来说,没有开过发票并且在税局申报增值税时使用信息技术服务品目名称,这可能会带来一些风险和问题。 首先,使用不准确的品目名称可能会导致税务问题。如果公司的业务并不属于信息技术服务,但却使用了这个品目名称,这可能会导致税务审查时的麻烦。税务部门可能会要求公司提供更多的证明材料,或者要求公司纠正申报内容。这不仅增加了公司的税务负担,还可能影响到公司的信誉。 其次,不开发票可能会引起税务稽查。如果公司没有开发票,这可能会引起税务部门的关注,并可能导致税务稽查。税务部门可能会要求公司提供相关的财务记录和证明材料,以确认公司的业务活动和税务状况。 此外,如果公司没有正确地申报增值税,这可能会导致罚款或其他法律后果。如果公司没有按照规定申报收入或缴纳税款,这可能会导致罚款或其他法律后果。

我有个刚成立的印刷公司,本来是小规模纳税人,但现在老板接了一笔业务,对方要我们公司开增值税发票才能入帐,而我们是小规模纳税人,就是找税务开专用增值税发票也只能抵扣一个点是吧,所以老板到税务局申请了一般纳税人,我就是想问刘老师你,一般纳税人是每个月增值税都要申报的,那我公司只有销售的增值税发票开出,而没有购入的增值税发票,那销项税没有进项税抵扣,我十一月增值税怎么申报呢?每个月能否象征性的交点款可以吗
@邹老师 老师好, 一、我公司是小规模纳税人,现在有小规模纳税人增值税优惠政策,公司的收入是无票收入,申报增值税时 :咨询过地方税局税管员说,不含税收入=含税收入÷1.03 然后在再减去2%的增值税优惠,最后增值税应纳税额就是=(含税收入÷1.03)×3%-(含税收入÷1.03)×2% 这样的话,现在我的账上增值税计提要怎么出呢? 二、没有增值税优惠之前的账我们是这样出的:无票收入,收到租金时:借:银行 贷:主营业务收入 月末计提增值税:贷:主营业务收入 红字 贷:应交税费-应交增值税 缴纳增值税时:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
老师,我们公司有两种业务,开6%的服务发票,和13%的批发商品发票。我之前没分开合算,只是申报增值税时分别填的。因为服务没有什么成本,费用都是公共的,单位小一共是3个人。这样做合法吗?有风险吗?
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票4万元,6月开票普票7万元,2季度没有末开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()老师还是这题,追问问不了,我计算的是15+4/1.01*0.01,原因是小规模专➕普没超过45万,所以我没算普票的9+7,老师是我理解的哪不对吗?
您好老师我们在北京接了一个小活,主要是做光缆铺设和熔接调试的,这种开票是开成6%信息技术服务*技术服务费还是9%工程服务*工程款,就19880元,金额也不大,这种如果开成9%的票的话备注项目名称,是不是还得在北京预交增值税,如果没有缴纳大数据筛查出来是有问题的是吗?
你好,我们9月份通过报关公司报了一批货进来,货款是5700。这个月支付货款的时候,由于汇率差异,只付了5600,财务上需要怎么处理?
@刘艳红老师,刚刚的问题,次数用完了。想继续咨询您!
制造业成本会计,核算成本。能不能简单一点理解,就拿做包子来说。首先要明白采购材料的单价,然后用了多少料。算出用了多少料的钱。用这些料生产出来哪些商品,然后去卖了有收入。哪个商品就找到哪些料的成本,用这些减去成本,还有人工费,场地,电费,水费之类的就是利润?能这样理解吗?成本会计
你好老师,A公司收到的发票,在B公司报销了,但发票一直在A公司挂着未付的发票,有些金额也上万,想问下除了现金能冲丢它,或者分几次冲丢,还有其他方法吗?
请问一般纳税人,税局打电话要求做进项税额转出,因为上游公司有张发票没有交税现在找不到人,我们有什么办法避免?能不转出吗?因为之前已经把钱给对方了,感觉就是这个税我们又得交一次
退休工人来公司上班,没有社保问题吧?
老师,请问对于出口不予退税的产品,我是做出口转内销,是吧。那请问我开票的话是开普通发票,还是开增值税专用发票。对应采购进项税是不是可以抵扣
从公司基本户转账到一般户还一般户的贷款时怎么做账
公司有一笔业务 平进平出 对我们公司有什么损失吗?还会有什么费用
老师,养殖场的个人独资企业,在报税时,有需要特别注意的事项吗,有特别的税收优惠嘛
人家不要发票,我们就不开了啊,另外,我们是正常申报纳税,就是增值税品名不对
我担心的是税目问题会导致公司涉及印花税问题
那你做未开票收入就可以
税我们都正常交了
这个正常做收入就可以
我们正常申报了未开票收入,现在就是增值税的品目名称不对
你们是什么收入呢
培训费收入
我们经营范围里有业务培训
但是税局显示的增值税品目不一致
那你这个是服务收入那列填写
我填报表的时候是在服务收入那列填的,我现在打出完税凭证增值税品目那显示的是信息技术服务,我不知道这样长期下去,会有没有风险
你们没开通这个服务的吧 税局申请一下
那我们以前报的税会有问题吗
税没少交
这个一般没事,跨类的还是去开通一下