你好,这个是你们给别人施工的吗?如果是的话,预付卡,工程施工里面的这些都算 这个其他应收款,应该不算,其他应收款是你费用的或者是借出去的钱和你的成本没有关系。
老师好,我们公司是被挂靠方,2020年之前我们都是核定征收,工程款都是挂往来没有做成本,从工程款内划的管理费入主营业务收入,所得税按开票金额缴纳。2020年开始查账征收,2019年(包括2019)之前的项目我们还是按之前的方式核算,所得税按开票金额缴纳,那么今年收到的2019年(包括2019年)之前项目管理费,要怎么做账才能避免重复缴纳所得税?
我们是装修公司,接的订单都是包給包工头做,工程完工前包工头来要钱什么单据都没有怎么做账?是不是算借支?工程完工后,有一张项目结算清单过来,上面有扣款部分(已付款金额、代垫材料费)、代垫费用、其他扣款项、应扣质保金等,怎么做账?
老师,算某项工程共支出多少钱,都包括核算什么,字入工程的成本,是不是还得包括预付账款,其他应收款
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2000000元,分包单位期末按进度结算工程价款。公司用存款向分包单位预付工程款1000000元。月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%)按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1000000元。以银行存款支付分包单位款1000000元这是全部的题目,是工程成本业务核算
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2000000元,分包单位期末按进度结算工程价款。公司用存款向分包单位预付工程款1000000元。月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%)按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1000000元。以银行存款支付分包单位款1000000元分录公司怎么写:关于工程成本费用业务核算——分包的
你好,请问公司是零申报一直没有营业,可以缴纳社保吗?
老师,主营业务收入进行红冲吗?为什么要进行红冲呢
老师,一家工程施工建筑企业,一般纳税人,小企业会计准则。我不太会工程施工涉及的分录,以及预缴税金这些。您那边有之前整理好的分录吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、老师昨天你说委外加工原材料和半成品还要做一个收发存就是进销存的意思了对吧 2、委外加工原材料也要做收发存,这个怎么做,是记录我发给供应商那还剩下多少对吗?
老师您好,老板开进来的发票,购买方是个人,这个发票可以入账嘛
老师,您好,双方互欠债务,为什么不选择相互打款,还是说怕一方打款了,另一方不打款?
老师,在什么情况下主营业务收入才记借方呢
年收入有250万年,怎样的发放方式使税负率降到最低
老师你好!看年度交多少税费,看报表第几栏次,异地预缴抵扣在几栏次可以看完整抵扣情况
公司买的车卖了16万,交增值税吗
有的施工费付给个人了没收到发票,入了其他应收款
那你做错了,都应该是预付账款。
预付账款不是只有公司之间的往来么
你好,预付账款是和你单位主营相关的,不管是支付给个人还是企业。
其他应付款要算里面吗
其他应付款,这个是你们单位欠了人家的费用,或者是欠了人家的钱。
没开发票的其他应付款可以算到成本里吧
可以的,可以这么做的。