可以重做,但就是麻烦根据自己的需要处理就行了。

你好老师…我2022年的电费20万没有计提…23年1月来的发票…我把成本做在了23年…我现在想把20万成本调整到22年…我在账务处理上做以前年度所以填整…更正财报…年报我把20万调增可以不…
老师老板要我接另一个公司的账,老板买下来了,这家账21年、22年我没查看就看了23年的感觉做的好乱,23年不多,可不可以我把23年从做啊
老师,22年汇算时,我们公司谎报成本了。23年12份处理的,填了120多万的工资。这120多万在22年资产负债表没体现。和公户的年末余额不符。23年的年报我直接把这个钱填进去可以吗
老师,你好,我在23年4月做了几笔管理费用进以前年度损溢调整,这个我在申报23年年报的时候是不是调减?还是直接申报就可以,我在22年没有进行调减的
老师请问23年年报是不是和23年第四季度填写一致就可以了,我看之前的会计做的23年账,报表所得税费用费用和实际交的不一致,需不要需要改,还是报表只要保证利润总额一致就可以了
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
对方有的没有原始凭证,就直接做账,还有22年9月份都没有凭证,不知道搞哪去了,前面会计说她接手就没有21年和22年的财务报表,真的是晕
我建议以前的账你不要改改了呢,有问题就是你的责任了,你就接着往下做就行。
好的,谢谢老师,那前面23年的有点错的,能不能后面我开始做的时候,红冲更正,比如没计提,还有进项全放在待抵扣代认证里面,对方明明抵扣了,没有做认证凭证把待认证待抵扣转到认证里去 ,
你好 可以后面可以更正错的 认证的记进项
老师,对方把房租费、水电费全计在管理费用里,应该是制造费用,还有也没做摊销,直接管理费用的行不行
你好 看用到哪的 要分摊的
错的可以更正的 的呢
老师是车间里用的一个月电费都是好几万对方一直做自管理费用的,我从13年1月起全调到制造费用里吗?一次性调整可以吗借制造费用-水电费贷:管理费用水电费
还有房租都可以这么调吗
那是跨年了,需要把损益类科目换成以前年度损益调整这样处理。
可以做一笔更正分录,调整过来可以。
老师要是跨年了,凭证应该怎么做
借制造费用,贷以前年度损益调整。
老师只要做这一笔就可以了吗?如果就只改23年的应怎么做
你好1 是的可以的呢 2你上面分录对
老师那房租这个怎么调整,对方也做在管理费用里,也没摊销
调整的分录咱前面不是写了吗?
也是一样的,是吧,不用单独做摊销调整吧 ?
他摊销的科目错了,就直接做上面的更正分录就行了,更正分录已经写过了。