可以重做,但就是麻烦根据自己的需要处理就行了。
你好老师…我2022年的电费20万没有计提…23年1月来的发票…我把成本做在了23年…我现在想把20万成本调整到22年…我在账务处理上做以前年度所以填整…更正财报…年报我把20万调增可以不…
老师,你好,我们有个公司做土方,我们买其他公司的土方,21年转过去的钱,22年对方开过来发票,前手因为经营范围没有添加土方业务没入账,等我23年接手后需要22年的票入账23年,这样做合理吗?或者有没有其他的方法
老师老板要我接另一个公司的账,老板买下来了,这家账21年、22年我没查看就看了23年的感觉做的好乱,23年不多,可不可以我把23年从做啊
老师,22年汇算时,我们公司谎报成本了。23年12份处理的,填了120多万的工资。这120多万在22年资产负债表没体现。和公户的年末余额不符。23年的年报我直接把这个钱填进去可以吗
老师,你好,我在23年4月做了几笔管理费用进以前年度损溢调整,这个我在申报23年年报的时候是不是调减?还是直接申报就可以,我在22年没有进行调减的
请问,最新会计准则,资产处置损益科目,有变化吗?
可抵扣暂时性差异不过是资产还是负债,是不是都确认为递延所得税资产。然后应纳税暂时性差异,资产跟负债都是确认递延所得税负债
老师,我想问一下,餐饮业里的一般纳税人,如果蔬菜是从农民工手里收回来的,这个可以抵税吗?
做外贸公司的股东有风险吗
你好老师,外贸公司,有一单实际出口俄罗斯的货,对方从德国汇过来的欧元,去银行结汇时因为出口俄罗斯属于管制国家不给办理。我们没办法就在合同上修改了收货地址为德国。暂时办理完结汇,那后面的报关还是按照俄罗斯正常填报可以吗
公司是一般纳税人,开票6税率,不是小微企业,如果开1万发票,没有任何进项发票。这样一共要交多少税
我实际收到的出口退税款比我的进项税金额多1分钱,我账上还有其它不能抵扣的进项税额年底需要转出,这个1分钱影响么
老师,我们是建筑公司,青海省发放的残疾人证,然后在我司(新疆注册的公司)挂证,意思是不是,他的残疾人证在残联登记并登记到我司名下,是为了匹配公司申报的残疾人保证金数据,而不是把他青海的证转到新疆来了?
收到农产品发票时如何做分录
按照债券利息适用企业所得税政策的永续债的符合条件中有一条,被投资企也业可以赎回,怎么理解?
对方有的没有原始凭证,就直接做账,还有22年9月份都没有凭证,不知道搞哪去了,前面会计说她接手就没有21年和22年的财务报表,真的是晕
我建议以前的账你不要改改了呢,有问题就是你的责任了,你就接着往下做就行。
好的,谢谢老师,那前面23年的有点错的,能不能后面我开始做的时候,红冲更正,比如没计提,还有进项全放在待抵扣代认证里面,对方明明抵扣了,没有做认证凭证把待认证待抵扣转到认证里去 ,
你好 可以后面可以更正错的 认证的记进项
老师,对方把房租费、水电费全计在管理费用里,应该是制造费用,还有也没做摊销,直接管理费用的行不行
你好 看用到哪的 要分摊的
错的可以更正的 的呢
老师是车间里用的一个月电费都是好几万对方一直做自管理费用的,我从13年1月起全调到制造费用里吗?一次性调整可以吗借制造费用-水电费贷:管理费用水电费
还有房租都可以这么调吗
那是跨年了,需要把损益类科目换成以前年度损益调整这样处理。
可以做一笔更正分录,调整过来可以。
老师要是跨年了,凭证应该怎么做
借制造费用,贷以前年度损益调整。
老师只要做这一笔就可以了吗?如果就只改23年的应怎么做
你好1 是的可以的呢 2你上面分录对
老师那房租这个怎么调整,对方也做在管理费用里,也没摊销
调整的分录咱前面不是写了吗?
也是一样的,是吧,不用单独做摊销调整吧 ?
他摊销的科目错了,就直接做上面的更正分录就行了,更正分录已经写过了。