可以重做,但就是麻烦根据自己的需要处理就行了。
老师你好,同样的金额我开一张9个点的票跟分开开3跟6个点的票为什么税费会差
老师,请把苏州园区社保缴费比例和具体金额的表格发我下
老师,我们公司生产了铝粉的,但是这几年剩下的废陶瓷粉,大概有100吨左右,这个东西一直觉得不值钱,所以没有计入库存商品,也没有算成本,现在我们对外卖的价格是550-800块钱一吨不等,前段时间我们的公司贵州涨大水,被泡了一些,有一些受潮了,所以卖出去了,老板说这个东西要是不受潮加工一下可以卖到30000块钱一顿,他现在要求把这些东西做亏损,公司还有一些铝粉受潮了,他要求做亏损300万,这能搞吗?我也不懂搞这种。
物流企业,有一辆车已提完拆旧,现在又卖出去。开票项目是二手车 现在卖了钱,凭证怎么做
一个人法人已经有两个个体户了,又新办了一个,手上一个个体户直接核定变查账征收。新办的个体户还没税务开户做套餐,可以先去变更个体法人再做税务套餐么?这样会不会变查账征收
之前合作的客户 现在不合作,最开始合作的打的预付账款怎么处理,这笔款是不用推退回给客户了,现在这笔款放在那个科目合适?还是一直挂在预付账款呢
老师,我们开票给对方,对方给我们现金,我直接借:库存现金,贷:应收账款哇
应收账款与应付帐款贷方余额是表示我们欠客户的钱,借方是表示对方欠我们公司钱,是吗?
老师 两月前收到的专票,当月凭证已记了应交税费-应交增值税(进项)。但是当时会计没有勾选。这个月才勾选。那现在凭证应该怎么记
老师,我们买了一个二手车25000残值是多少按多少算?
对方有的没有原始凭证,就直接做账,还有22年9月份都没有凭证,不知道搞哪去了,前面会计说她接手就没有21年和22年的财务报表,真的是晕
我建议以前的账你不要改改了呢,有问题就是你的责任了,你就接着往下做就行。
好的,谢谢老师,那前面23年的有点错的,能不能后面我开始做的时候,红冲更正,比如没计提,还有进项全放在待抵扣代认证里面,对方明明抵扣了,没有做认证凭证把待认证待抵扣转到认证里去 ,
你好 可以后面可以更正错的 认证的记进项
老师,对方把房租费、水电费全计在管理费用里,应该是制造费用,还有也没做摊销,直接管理费用的行不行
你好 看用到哪的 要分摊的
错的可以更正的 的呢
老师是车间里用的一个月电费都是好几万对方一直做自管理费用的,我从13年1月起全调到制造费用里吗?一次性调整可以吗借制造费用-水电费贷:管理费用水电费
还有房租都可以这么调吗
那是跨年了,需要把损益类科目换成以前年度损益调整这样处理。
可以做一笔更正分录,调整过来可以。
老师要是跨年了,凭证应该怎么做
借制造费用,贷以前年度损益调整。
老师只要做这一笔就可以了吗?如果就只改23年的应怎么做
你好1 是的可以的呢 2你上面分录对
老师那房租这个怎么调整,对方也做在管理费用里,也没摊销
调整的分录咱前面不是写了吗?
也是一样的,是吧,不用单独做摊销调整吧 ?
他摊销的科目错了,就直接做上面的更正分录就行了,更正分录已经写过了。