同学,你好 嗯嗯,是的
老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了
老师,我们买材料给供应商代工,我们开材料发票给人家,代工的供应商开给我们成品的发票,这两个相减就是带工费,我们开给供应商的发票单价要调整吗?这里面有其他的税吗
老师 ,有家供应商比如说答应给我们开3%的发票 后面就开1%的发票 那要让他补我们税点差额的发票要怎么算 是直接按总额*2%吗?
老师你好,我想问下就是我们付款给供应商的货款,让供应商给我们开13个点的票。但是他就给我们开了9个点票的金额发票,票上的金额跟我们付给他的钱数是对的上的,但是税额差了4个点,该怎么办
比如100的含税价,我们让供应商要开13税率的发票,那供应商只给我们开了1%的发票,那这样的话,我们在采购价格上进行减少多少,金额怎么算,才能弥补我们的税差?
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
教育培训公司,从培训费里面直接支付外面培训老师费用15000,介绍费4000 开不了发票 该怎么做账
如果单位拖欠工资7个月(因为资金周转困难),员工也一样需要提前30天辞职吗?
你好,我想问下发票跨月或者跨年了怎样做账
老师请问下写应付账款分析报告可以从那几个方面来写呀?
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?