就是账上有盈利的先交企业所得税,再交个人所得税就没其他了

企业所得税 老板个人收入3万5,公对公,公司给对方开6个点普票,然后转款给老板个人。现在要把需要交税的钱留在公司账上。 请问老师: 1、不是专票是不是就不用交开票的增值及附加税了? 2、所需要留下的是不是就是企业的企业所得税,暂估35000x2.5%=875? 3、转款给老板之前有应付款给老板还没有结清的,是不是就没有其它税费费用了? 4、如果没有欠老板的应付款的情况下,应该还有什么税费需要缴纳呢? 辛苦老师帮忙解答
老师 请问我注销小规模公司 账上还有负债但是不需要还了 那么我在注销清算企业所得税申报里面有负债清偿损益明细表里面直接将负债部分金额填进去就会产生应补所得税额,那么我把税款补交就可以了 那么在补交完以后还需要做账不呢?就是清算交完税后还要将负债部分结转至营业外收入平帐不呢?还是先平帐再做清算申报呢?
老师您好,我想问问一下这个题目: 在第四小问计算应交企业所得税的时候,应付职工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因为那500不能抵扣吗,还有后面的那个+40,我不太明白转回了应纳税暂时性差异这个是什么意思? 然后就是第六小问,计算所得税费用的时候,为什么要减去160*25%呢?这个不是属于其他综合收益部分吗,以公允价值计量及其变动计入其他综合收益的金融资产所形成的差异不是不需要进行纳税调整吗,这个不太明白? 老师还有最后的那个递延所得税费用,递延所得税费用不是递延所得税负债减去递延所得税资产吗,它这个是怎么计算出来的呀
老师,请问下,公司在注销前想要清掉其他应付款30万,要是把它转营业外收入,除去交完企业所得税后,是不是就是根据交完企业所得税后的数额来缴纳个人所得税?好要考虑其他因素吗?这条思路不是很明白,
老师,我要注销。我把其他应收款货币资金都清0了,然后我把其他应付款的剩余金额转到营业外收入去了是143342.68所以净利润是139688.38。那我营业外收入就要交企业所得税了,但是我2023年汇算清缴亏损是146996.38,那我还是亏损3654.46的。老师,我现在卡在营业外收入这笔分录我需要在做什么会计分录,我的报表才平啊
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
那比如说目前账上净利润-2万,是不是30+(-2)=28万缴纳企业所得税,然后根据交税后的金额需要缴纳20%的个人所得税,这样理解对吗?
对,没错的,就是你这么理解的