对的,是的,因为这上面开票人不是你单位。

老师,我们公司是新路程汽车销售公司,就是二手车交易发票上的销售方。我们公司专营二手车收车销售的。我们收的车子卖掉的时候会经过二手车交易市场,市场开具发票之后才能过户。钱到我们公户。但是我们自己也是有UK可以开发票的。二手车市场开的这个发票是不是能做我们的销项发票,我嫩不用再次重复开具了吧
老师,一个买主买我们公司的车,他去二手车交易市场开的发票数据是不是现在自动进入我的电子税务系统里?
公司是做二手车经纪的,在客户过户给我们公司的时候是二手车市场开票给我们,没有不含税金额,在我们卖出去的时候也是去二手车市场开的发票我们没有自己开票,票上也是没有不含税金额,我在报税的时候要换算吗
老师 我们公司出售二手车,销售的时候是我们开发票?还是去二手车市场开发票?
老师 我们是二手车行业 车子以公司名义上户的 我们销售出去的车子是在二手车市场代开的发票 现在我们自己税务系统没有查到二手车帮我们代开出去的发票 是不是不是我们自己去领的票开 系统查不到哇
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
那要入账不
要的需要做固定资产清理 得交税。
进来是以公司名义买进来的 系统里面可以查到购进 卖出去的是二手车交易市场开出去的 那我们卖方就做固定资产清理吗? 是不是发票联还是要留一联呀
不用的,你可以做无票收入
老师 那我们这种情况是不是没有联次属于我们呀
经销企业和拍卖企业开具,存根联、记账联、入库联由开票方留存;发票联、转移登记联由购车方记账和交官方交管部门办理过户手续。
对的是的,没有属于你单位的发票呀,你是无票收入。
你拿着合同,自己留存好了,银行回单拿来做账。过户的证明,你可以复印一份。
好的 谢谢老师 辛苦啦
不用客气,工作愉快