可以的,没问题的哈

老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师,请问下给高铁行车公寓做服务,对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费,6%税负高关键是没有这方面进项,但是实际业务是餐饮费加保洁服务,这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息,我们接待包括餐饮服务,那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税(就是除去人员工资社保后余额差额征税),我们可以要求分类开票:餐饮服务费和劳务服务费分开开,这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的,老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧,我们可以去争取是吗,老师请问下哪种方式更好些,我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务,就是是有餐饮食材进项发票抵扣的,谢谢!
1你好,民间非营利组织,经营范围只有学术研究,交流活动,技术转让,软件评估与测试,环境试验这几项范围,上月举办了一个交流活动会议,收到了中国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?符合我们经营范围的呢?娜娜呢52023-06-1318:31发布18次浏览老师解答齐红!官方答疑老师职称:注册会计师你好你偶尔发生的:你直接开票即可:开现代服务*会议补助费:这样开按6%2023-06-1318:32不需要去增加临时税种吗?没有风险吗?娜娜呢52023-06-1318:34发布38次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你问你税务局,只要你税务局那边同意,不用增加范围也可以开。2023-06-1318:36一增加临时税种的话,增加什么税种?娜娜呢52023-06-131838发布49次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师现代服务的税种认定的2023-06-13我们单位经营范围不是有交流活动?不属于现代服务吗?经营范围没有指定什么类型的交流活动,我们举办的会议内容也是一场交流活动。
请问如果是批量的蛋糕 几十个 ,开票可以直接 税目是蛋糕,单位那里填 套 吗?类似套餐那种
我们社区建了一个公司,没有税务登记,打税务局电话,他说可自己填写信息,有些信息我不确定,想去税务局帮我看下怎么填,但距离很远,他说法人也要去要人脸识别,但现在我填的那个信息里还没到人脸识别那步,应该没去税局登记所以我们企业业务登不了,不能开票,现要开票,但我用自然人业务那个我用法人身份证注册了一个自然人业务,点进去后它就会在他的头上有那个新开的公司名字。我想问有几种操作方法可以税务登记?我问了这边税局,他说可不用登录,就是右边上面那个图,右边那个新办纳税人套餐让我点进去该填的都要填,除开一般纳税人、发票什么业务不能点,其他都填 现在问题我如果要去税局的话,法人要去吗?刚自然人登陆时,识别了下人脸,距离很远,到时候去了不要人脸识别怕白跑
2月份预付账款明细账为什么只有一个816.67 还有两笔10万的,虽然说一借一贷冲掉了,但是毕竟存在过,为什么不填啊,
老师,新企业都是退休人员,可以只买住房公积金?
老师,如果企业社保个人承担应该是524.86,给的数据是525,有4人需要缴纳社保,导致一年下来可能有几元钱尾数差,请问可以可否,以后汇算清缴中应付职工薪酬会不会预警?
老师,一般纳税人月底的时候,我能不能把应交税费-进项税,应交税费-销项税,都转让应交税费-未交增值税
老师 公司买了部手机送人。怎么记凭证。可以计入办公费吗 就说联系业务。大概七千多 专票
老师,我们公司9月份开始开通的社保五险账户,9月社保也新增13名员工了,但是9月10月所属期的社保只是提交申报了,未缴款,现在11月份了,老板说都不上社保了,要从9月开始减掉社保人员,,我一下减折磨多人可以吗?
老师在这变更手机号,登录电子税务局收验证码的电话跟着变吗
支付的其他与筹资活动有关的现金 计入 现金流量表哪个科目
老师 我在申报个税的时候 有个员工1月份才入职,10月份发工资7000 为什么不扣个税呢?
接手了代账公司交回来的账,公司往来款过大,上月为了股权变更有的做了三方抵付,有的是直接债权债务打包出去转其他公司了,有的是支付了运费但是没有取得发票一直挂账上,有些是公司之间的往来款项,现在税务要看三年的财务报表和明细账。打包出去的债权债务怎么处理合适
请问还有更好的说法吗?除了一套
有盒装的就是以盒为单位
如果有蛋糕有饮品。可以写茶歇套餐吗 赋码可以用烘焙的吗
可以的,这个是套餐,不用开单个