申报增值税前进行认证

2月8号才认证发票进项,报一月份增值税时候可以抵扣吗?进项发票开票日期都是1月份
老师,一般纳税人,如果8月份开了销项票,9月份申报纳税,进项票最迟什么时候勾选认证?
老师,咨询一下,为什么给在一般纳税人报税的时候,比如说有3份进项税额可以认证,但是直播课宋老师说如果你想认证两份也可以?进项税额不是发生在本月吗?怎么报税的时候可以不用全部认证完?为什么?
上月认证的海关进口缴款书 申报增值税时候没申报 这个月可以直接申报上嘛
一般纳税人单位,对方开给自己的专票进项票,认证勾选和可抵扣的期限是多长?比如在2022年1月得到的两联进项票,最晚在什么时间认证勾选和抵扣?
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)