你好,同学,我想问一下你想要的东西是什么?如果只是文件的话,我这里有很多各种各样的资料的空白表格,您到底需要的是什么呢?如果你是需要会议记录,那这个需要您自己制作的。

工会经费3万元,已经取得工会拨缴收据。要求:根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题,如有计算需计算出合计数。(1)计算广宣费应调整的应纳税所得额。(2)计算财务费用应调整的应纳税所得额。(3)计算管理费用应调整的应纳税所得额。(4)计算营业外支出应调整的应纳税所得额。5)简述企业购置并实际使用安全生产专用设备是否准予一次性扣除,并说明理由。(6)计算当年工资、职工福利费、工会经费、职工教育经费应纳税调整的金额。(7)计算企业的应纳税所得额。(8)计算该企业应纳所得税额。
1.某工业企业2021年企业会计报表利润为200000元,根据报表资料已按25%的所得税率计算缴纳所得税50000元,未进行任何项目调整。相关资料如下:(1)企业2021年度实际列支工资、薪金为1200000元。(2)企业“长期借款”账户中记载年初向中国银行借款100000元,年利率为5%;向其他企业借周转金200000元,年利率10%。上述借款均用于生产经营。(3)全年销售收入60000000元,企业列支业务招待费250000元。(4)该企业当年在税前共发生职工福利费168000元,工会经费30000元,发生职工教育经费400000元。(5)“营业外支出”账户列支税收罚款支出5500元,违反销售协议被采购方收取的罚款6000元。要求:1.指出企业进行所得税核算中存在的问题。2.计算应补企业所得税额。[(4)中有疑问,如何扣除,是不是没有说明实缴就不用扣除,如何计算?]
甲公司为居民企业,2021年境内经营业务如下:计入成本、费用中的实发工资总额150万元,拨缴职工工会经费3万元,支出职工福利费23万元,职工教育经费6万元。甲公司2021年已预缴了企业所得税50万元。甲公司在A、B两国设有分支机构,在A国的应纳税所得额为40万元,A国所得税率为30%;在B国的应纳税所得额为30万元,B国所得税税率为20%。在A、B两国已分别缴纳所得税12万元、6万元。甲公司选择“不分国不分项”方式,抵免境外所得税税额。要求:计算甲公司2021年应缴纳的企业所得税税额。老师帮忙看一下挺着急的谢谢,步骤写清晰一点。老师直接写答案就行,不用一直回复,稍等,因为没有办法回复你信息,谢谢。
丙企业为居民企业,主要从事壁纸的生产销售业务。2021年有关经营情况如下:(1)取得销售壁纸收入4000万元;出租闲置设备收入250万元;理财产品收益15万元,从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益35万元。(2)全年实际发生合理工资500万元,职工教育经费费20万元。502(3)按规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费18万元,合理的会议费12万元,直接向某敬老院捐赠6万元,购入固定资产200万元。(4)丙企业2021全年会计利润总额为994万元。已知:职工教育经费,不超过当年工资薪金总额8%部分,准子税前扣除:上年度未扣除结转至本年扣除的职工教育经费支出15万元;丙企业有2020年度未弥补亏损20万元,适用的所得税税率为25%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,按照下列顺序计算回答问题。(1)计算业务(1)中应计入收入总额、免税收入和不征税收入的金额。(2)计算准子扣除的职工教育经费。(3)列举业务(3)中不得扣除的支出项目。(4)使用间接法计算丙企业2021年度的应纳税所得额,请写出具体调整项目。
老师你好,我单位是事业单位,因出租国有资产产生租赁收入,租赁收入全额上缴国库非税收入,之前分录是: 收到租金时: 借:银行存款 贷:应缴财政款 上缴国库非税收入时: 借:应缴财政款 贷:银行存款 目前税局通知要求要做为单位收入缴纳增值税与企业所得税,印花税,请问我的会计分录要如何做了,税金方面我是税金及附加科目还是用所得税费用,新手会计,不太懂,请老师回答时能详细点,谢谢!
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
你看这个表,我需要所得税税前扣除项目的附件备查资料
您有吗?可以发一份给我吗?
要所得税税前扣除项目的
表格是有的,但是在我的U盘里面需要你这边提供一个邮箱吧,然后我发过去给你会好一些,因为东西有点多,我这个软件没有办法把传文件
或者是你这边儿提供一个你的招生老师的信息,我转给他也可以,就是我怎么才能把文件给你这个软件转不了,文件只能转图片之类的,这些东西全部都有但是给不到你
那您提供一个邮箱吧我用邮箱转给您
2054429184@qq.com,这个邮箱,感谢您
}你看一下这些够不够,如果没有问题的话,我就直接发给你了。。
首先感谢您给我发了这么多资料,再次感谢,但是我想说一下,我现在急需的资料是所得税税前扣除项目留存备查资料的明细,类似我发的哪个图片
归纳总结成一个表格,比如职工福利费需要什么原始凭证,会议费需要什么原始凭证,就是归纳这个所得税税前扣除项目所需要的原始凭证的汇总的一个明细表
201个财务常用表格里有那些申请单
出纳表格里也有那些表
我感觉我可能没有表达清楚,申请单可能暂时用不上,就是我的领导让我汇总这些所得税税前扣除项目所需要原始凭证明细资料,只是这样一个汇总的表格,不是原始的表单
企业所得税税前扣除项目的申报需要提交以下材料: 1.税前扣除项目申报表:填写税前扣除项目的名称、金额、计算方法等信息。 2.相关凭证:如发票、收据、合同、协议等。 3.资料证明:如工资、社保、公积金等相关资料证明。 4.其他相关材料:如贷款利息、租金、研发费用等相关材料。
您好,您看是否是一需要这些?不知道要怎样才可以帮您
是的,需要这些,需要这些具体到每一项,比如会议费,需要会议预算表,会议支出,发票,会议支出,会议签到等等
不知道您有没有我说的这个资料
同学你好,发票必须是你们公司自己准备呀,我这边最多只能告诉你说你需要准备些什么,或者给你一些单据,然后由你自己去制作这些东西。
我就是需要知道需要准备什么
准确的说需要的所得税前扣除的资料,我们把企业所得税前需要扣除的东西是什么找出来,比如说会议费需要会议的记录,会议费也需要会议的参会人员签字和发票,这些都需要您去准备原始资料。
要的就是具体到每一项费用需要准备什么,例如职工福利费,职工教育经费,需要准备什么?
那么如果我们的广告费和宣传费那需要我们去准备发票
还有像我们税前扣除了工资,那么会有工资的支付明细单,转账记录,这些都是财会的具体数据,这些需要我们可能会在账上把它对应的凭证号找出来或者是复印,看领导的意思了。。
我要做的工作就是归纳整理每一项需要准备什么,不知道这个告诉我需要准备什么有没有一张表,需要准备什么的表您有吗?可以发一份给我吗?
需要的表格我可以告诉您是什么,但是具体的单位它需要的东西不一样,相对来讲我从头开始说。。
首先是销售产品的发票,这代表的是我们的收入,然后这些产品购买的成本票,这就是我们的成本,这些相对是简单的,然后是我们缴税的各种税单,除此之外,我们需要的最麻烦的就是管理费用,销,管财三种费用。。
首先说管财务费用相对比较简单,它是银行的一些单据,比如说银行汇款的一些明细单,销售费用一般就是我们的广告宣传费的费用单,这些相对比较简单,还有工资单,销售人员的工资单。。
最麻烦的是管理费用,你需要把你们公司的账本上管理费用的所有明细找出来,这上面每一份单据都是你需要去准备的,准确的说所得的税前扣除的所有单据都在会计凭证里面放着。
还是感谢的,可能具体我还是得自己搞
同学,具体的还是需要您自己这边自己去编辑,因为所有的东西其实都是在写的会计凭证里。。