第四,这一边的话就是给了一些指标,需要你计算,没有超过扣除比例的可以扣,超过就不能。

1.某中型工业企业2021年企业会计报表利润为200000元,未作任何项目调整,己按25%的所得税率计算缴纳所得税50000元。相关资料如下:(1)企业2021年度有正式职工10人,实际列支工资、薪金为1200000元。(2)企业“长期借款”账户中记载年初向中国银行借款100000元,年利率为5%;向其他企业借周转金200000元,年利率10%。.上述借款均用于生产经营。(3)全年销售收入60000000元,企业列支业务招待费250000元。(4)该企业当年在税前共发生职工福利费168000元,提取工会经费(尚未拨缴)24000元,发生职工教育经费40000元。(5)“营业外支出”账户列支税收罚款支出5500元,违反销售协议被采购方收取的罚款6000元。要求:(1)指出企业进行所得税核算中存在的问题。(2)计算应补企业所得税额。
某中型工业企业2020年企业会计报表利润为850000元,未作任何调整,依25%的税率缴纳企业所得税。该企业2020年度的有关账册资料如下:(1)企业长期借款账户中记载:年初向工行借款10万元,年利率6%;向其他企业借款20万元,年利率10%,上述借款均用于生产经营,利息支出均已列入财务费用;(2)全年销售收入5000万元,企业在管理费用中列支业务招待费18万元:(3)8月份缴纳税收滞纳金10000元(4)10月份通过民政部门向灾区捐赠100000元,均在营业外支出中列支;。要求:计算应缴企业所得税额
某中型工业企业2019年企业会计报表利润为85万元,未作任何纳税调整,依25%的税率缴纳了企业所得税。该企业2019年度的有关账册资料如下:(1)企业长期借款账户中记载:年初向工行借款10万元,年利率10%;向其他企业借款20万元,年利率20%,上述借款均用于生产经营,利息支出均已列财务费用;(2)全年销售收入5000万元,企业在管理费用中列支业务招待费25万元。(3)8月份缴纳税收滞纳金1万元,10月份通过民政部门向灾区捐赠10万元,均在营业外支出中列支;(4)企业投资收益中有国债利息收入20000元。要求扼要指出存在的问题并计算应补缴企业所得税额。
1.某工业企业2021年企业会计报表利润为200000元,根据报表资料已按25%的所得税率计算缴纳所得税50000元,未进行任何项目调整。相关资料如下:(1)企业2021年度实际列支工资、薪金为1200000元。(2)企业“长期借款”账户中记载年初向中国银行借款100000元,年利率为5%;向其他企业借周转金200000元,年利率10%。上述借款均用于生产经营。(3)全年销售收入60000000元,企业列支业务招待费250000元。(4)该企业当年在税前共发生职工福利费168000元,工会经费30000元,发生职工教育经费400000元。(5)“营业外支出”账户列支税收罚款支出5500元,违反销售协议被采购方收取的罚款6000元。要求:1.指出企业进行所得税核算中存在的问题。2.计算应补企业所得税额。[(4)中有疑问,如何扣除,是不是没有说明实缴就不用扣除,如何计算?]
1某工业企业2021年企业会计报表利润为200000元,根据报表资料己按25%的所得税率计算缴纳所得税50000元,未进行任何项目调整。相关资料如下:(1)企业2021年度实际列支工资、薪金为1200000元。(2)企业“长期借款”账户中记载年初向中国银行借款100000元,年利率为5%;向其他企业借周转金200000元,年利率10%。上述借款均用于生产经营(3)全年销售收入60000000元,企业列支业务招待费2500元(4)该企业当年在税前共发生职工福利费168000元,工会经费30000元,发生职工教育经费40000元。(5)“营业外支出”账户列支税收罚款支出5500元,违反销售协议被采购方收取的罚款6000元。要求:1.指出企业进行所得税核算中存在的问题。2.计算应补企业所得税额。
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
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