1.当公司收到贷款时,您应该做以下会计分录:借:银行存款贷:短期借款 2.当公司将贷款借给私人时,您应该做以下会计分录:借:其他应收款贷:银行存款 3.当公司收到私人归还的借款时,您应该做以下会计分录:借:银行存款贷:其他应收款 4.当公司偿还贷款时,您应该做以下会计分录:借:短期借款贷:银行存款

老师你好,我公司从银行贷款100万,可以入短期借款吗?借:银行存款100 贷:短期借款—建设银行100是这样吗?
老师,对公账户付对公账号的短期借款,当月借次月还,不收利息的会计分录,借:短期借款-Xx公司 贷:银行存款 借:银行存款 贷:短期借款-Xx公司 是这样吗
请问一下老师,我公司贷款之后再借给私人(无息的)几天后还给了公司,公司在还了贷款。 我做借:银行存款 贷:短期借款,借:其他应收款 贷银行存款,借:短期借款。贷:银行存款,这样做可以吗
老师,你好,我想问一下,关于银行贷款以及还贷做账,收到款,借 银行存款-银行 贷 短期借款-银行 ,还款时 借 短期借款-银行 贷 银行存款-银行 这样子有问题吗
老师,我公司1年前问银行借款400万,1年后我公司还款400万,我这样写分录正确吗? 借款时 借银行存款4000000 贷短期借款4000000 还款时 借短期借款4000000 贷银行存款4000000
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
老师早,5000以上就要交个税了吗?工资5000-6000每月,那明年能退税吗?退多少税
您好!老师我们公司装修有70万元,这个凭证怎么做,我们是装修设计的公司,有包工包料,我们要给干活的工人发人工费这个怎么做凭证
甲公司投资已公司款,已公司亏损了 ,甲公司想把已公司的往来款做账务处理,甲乙公司一个股东,请教老师如何做账,就能把乙公司的往来清零
端午节,公司发放了福利粽子和牛奶,就是每个人50元,然后账务上如何处理?个税申报是否要考虑,每个人50元的福利?
公司购牛肉汤锅1个3000元,入固定资产折旧放在哪里?
朴老师,工程项目不出市,,不同的县城算异地吗
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
借给私人钱是不是一定得基本户转,一般户不能转,我无息贷款借给私人从基本户有问题吗
同学你好 这个可以的
老师请问一下今天公司基本户收到一笔钱20万元,备注着前期合作款,我问了老板,老板说这个钱是他的,要转还给他,是他之前帮其他公司垫付的费用,现在付过来,要转还给他,因为之前老板欠了公司10万,减掉这笔,转了给老板10万,备注着往来款,这个账怎么做
1.首先,确定涉及的账户。在这个案例中,我们主要涉及的是公司的“银行存款”账户和老板的“其他应付款”或“应收账款”账户(具体取决于老板和公司之间的债务关系)。 2.当公司收到这笔钱时,我们需要在“银行存款”账户中记录这笔款项。借记“银行存款”,贷记“预收账款”或“应收账款”(具体取决于这笔款项是否已经预先支付或是否是后续的收入)。分录如下:借:银行存款 200000贷:预收账款/应收账款 200000 3.当公司为老板垫付款项时,我们需要从“银行存款”账户中转出相应的金额,并在老板的账户中记录这笔款项。分录如下:借:其他应付款/应收账款-老板名(具体看是老板欠公司钱还是公司欠老板钱)100000贷:银行存款 100000 4.当公司将剩余的款项退还给老板时,我们需要在老板的账户中记录这笔款项。同时,从“银行存款”账户中转出相应的金额。分录如下:借:其他应付款/应收账款-老板名(具体看是老板欠公司钱还是公司欠老板钱)100000贷:银行存款 100000
首先转给老板业务往来款,我做借:其他应收款10,贷:银行存款10(有写付款单),之后收到其他公司转的老板垫付的钱,借:银行存款20贷:其他应收款20(只有收到钱的银行银行回单)之后付给老板往来款,借:其他应收款10,贷:银行存款10,(有老板签名付款单)这样做账和单据可以吗
我是比较在意对方公司转进公司的钱写着前期合作费用,之前的账没有跟这个公司有往来,老板说是他之前垫付的款,我这样做有责任吗
帮那个对方公司垫付的
同学你好 这个可以的 没事
那我前面这样做账和单据有问题吗,如果可以那么收到那笔备注前期合作费用(老板帮其他公司垫付的款)我分录摘要怎么写
借:银行存款 贷:应收帐款-XX公司(前期合作费用退款)
难到要补做一笔,借:其他应收款-xx公司,贷:其他应收款-老板,然后收到这笔备注前期合作费用,借:其他应收款-xx公司,
借:银行存款,贷其他应收款-xx公司
同学你好 这样就可以了
首先转给老板业务往来款,我做借:其他应收款10,贷:银行存款10(有写付款单),补做一笔,借:其他应收款- XX公司,贷:其他应收款-老板,之后收到其他公司转的老板垫付的钱,借:银行存款-老板20贷:其他应收款20-XX公司(只有收到钱的银行银行回单)之后付给老板往来款,借:其他应收款10,贷:银行存款10,(有老板签名付款单)这样做账和单据可以吗
如果是,补做的,没有单据怎么弄啊
没有单据做往来科目
怎么做,补做这个不是往来科目吗,是不是我之前发给你看的分录是对的,不要单据吗
往来科目可以用银行回单
问题是之前垫付是老板垫付的,是没有没有银行回单的
同学你好 那就不用附件
老师网银在线认证测试,收付就几毛钱,我最进管理费用-其他可以吗
同学你好 这个可以的