1.当公司收到贷款时,您应该做以下会计分录:借:银行存款贷:短期借款 2.当公司将贷款借给私人时,您应该做以下会计分录:借:其他应收款贷:银行存款 3.当公司收到私人归还的借款时,您应该做以下会计分录:借:银行存款贷:其他应收款 4.当公司偿还贷款时,您应该做以下会计分录:借:短期借款贷:银行存款
老师企业之间的借款,是做 借:银行存款 贷:其他应付款_zx公司,还是 借:银行存款 贷:短期借款_zx公司?
老师,对公账户付对公账号的短期借款,当月借次月还,不收利息的会计分录,借:短期借款-Xx公司 贷:银行存款 借:银行存款 贷:短期借款-Xx公司 是这样吗
请问一下老师,我公司贷款之后再借给私人(无息的)几天后还给了公司,公司在还了贷款。 我做借:银行存款 贷:短期借款,借:其他应收款 贷银行存款,借:短期借款。贷:银行存款,这样做可以吗
老师,你好,我想问一下,关于银行贷款以及还贷做账,收到款,借 银行存款-银行 贷 短期借款-银行 ,还款时 借 短期借款-银行 贷 银行存款-银行 这样子有问题吗
老师,我公司1年前问银行借款400万,1年后我公司还款400万,我这样写分录正确吗? 借款时 借银行存款4000000 贷短期借款4000000 还款时 借短期借款4000000 贷银行存款4000000
印花税台账怎么做?税务查账要提供
我们公司出口退税现在退不下来,这部分的进项税额怎么处理?
给员工发的职工教育经费需要交个税吗?
我是听回放的,我在听第三个月的时候,里面有登录一个网址是会计学,登录以后他让我们去找实操,里面有1月2月的帐,我找不到这个界面,请问在哪里找?
老师你好,企业怎样实缴资本金,从来没办过问问,企业实缴期限也快到了
老师,你好,仲裁案件公司需要付员工一个月工资。7月份之前律师微信代付了,我可以现金方式给律师吗?8000元。那个员工个税我也申报个税了。现金方式可以公户出吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 有入库了的,含在在里面了。突然感觉这家公司很乱。比如入库A仓,A仓调拨给B仓。一会B仓又调拨给A仓。AB仓就形成了单个的出入存 我都不想搞了
老师,麻烦问下,企业有送客户礼品(现金 等) ,无票支出。现在有个个体户可以给我们开发票,开箱包类的,怎么做账?
有个项目金额为73201500.97,老板收取对方5.5%的费用,进项税额抵7%,老板让我收取5.5%税费罗列出来,怎么样比较合理?
示例如下,资产,会计口径1000,税法口径500。负债,会计口径,1000,税法500。请说明,各自调增调减多少。
借给私人钱是不是一定得基本户转,一般户不能转,我无息贷款借给私人从基本户有问题吗
同学你好 这个可以的
老师请问一下今天公司基本户收到一笔钱20万元,备注着前期合作款,我问了老板,老板说这个钱是他的,要转还给他,是他之前帮其他公司垫付的费用,现在付过来,要转还给他,因为之前老板欠了公司10万,减掉这笔,转了给老板10万,备注着往来款,这个账怎么做
1.首先,确定涉及的账户。在这个案例中,我们主要涉及的是公司的“银行存款”账户和老板的“其他应付款”或“应收账款”账户(具体取决于老板和公司之间的债务关系)。 2.当公司收到这笔钱时,我们需要在“银行存款”账户中记录这笔款项。借记“银行存款”,贷记“预收账款”或“应收账款”(具体取决于这笔款项是否已经预先支付或是否是后续的收入)。分录如下:借:银行存款 200000贷:预收账款/应收账款 200000 3.当公司为老板垫付款项时,我们需要从“银行存款”账户中转出相应的金额,并在老板的账户中记录这笔款项。分录如下:借:其他应付款/应收账款-老板名(具体看是老板欠公司钱还是公司欠老板钱)100000贷:银行存款 100000 4.当公司将剩余的款项退还给老板时,我们需要在老板的账户中记录这笔款项。同时,从“银行存款”账户中转出相应的金额。分录如下:借:其他应付款/应收账款-老板名(具体看是老板欠公司钱还是公司欠老板钱)100000贷:银行存款 100000
首先转给老板业务往来款,我做借:其他应收款10,贷:银行存款10(有写付款单),之后收到其他公司转的老板垫付的钱,借:银行存款20贷:其他应收款20(只有收到钱的银行银行回单)之后付给老板往来款,借:其他应收款10,贷:银行存款10,(有老板签名付款单)这样做账和单据可以吗
我是比较在意对方公司转进公司的钱写着前期合作费用,之前的账没有跟这个公司有往来,老板说是他之前垫付的款,我这样做有责任吗
帮那个对方公司垫付的
同学你好 这个可以的 没事
那我前面这样做账和单据有问题吗,如果可以那么收到那笔备注前期合作费用(老板帮其他公司垫付的款)我分录摘要怎么写
借:银行存款 贷:应收帐款-XX公司(前期合作费用退款)
难到要补做一笔,借:其他应收款-xx公司,贷:其他应收款-老板,然后收到这笔备注前期合作费用,借:其他应收款-xx公司,
借:银行存款,贷其他应收款-xx公司
同学你好 这样就可以了
首先转给老板业务往来款,我做借:其他应收款10,贷:银行存款10(有写付款单),补做一笔,借:其他应收款- XX公司,贷:其他应收款-老板,之后收到其他公司转的老板垫付的钱,借:银行存款-老板20贷:其他应收款20-XX公司(只有收到钱的银行银行回单)之后付给老板往来款,借:其他应收款10,贷:银行存款10,(有老板签名付款单)这样做账和单据可以吗
如果是,补做的,没有单据怎么弄啊
没有单据做往来科目
怎么做,补做这个不是往来科目吗,是不是我之前发给你看的分录是对的,不要单据吗
往来科目可以用银行回单
问题是之前垫付是老板垫付的,是没有没有银行回单的
同学你好 那就不用附件
老师网银在线认证测试,收付就几毛钱,我最进管理费用-其他可以吗
同学你好 这个可以的