你好!这个你可以借劳务成本 贷应付职工薪酬等 然后借主营业务成本 贷劳务成本
建筑劳务公司确认收入和结转成本的分录怎么做
建筑劳务公司,我们给甲方开票确认收入,每个月都有劳务成本和其他成本,我们怎么结转成本?是发生多少成本结转多少?还有成本期初余额借方负数是不是转多了?怎么调整?
请问建筑劳务公司如果先开发票,不确认收入情况下。怎么写会计分录?
老师 建筑劳务公司发生成本怎么确认和结转?会计分录怎么写?
请问建筑劳务公司开票确认收入到发农民工工资及结转成本下面的会计分录做的对吗
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
我用工程施工科目可以吗?借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 然后借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费
你好!可以的。操作没问问题
好的,请问会计学堂哪里能实操建筑劳务行业的实操帐?
你好!你可以参考下这个
我是建筑劳务公司也可以用这个是吧?可以可以互用吗?
你好!是的呃,是可以互用的