您好,不确认收入先挂个往来,这个不能跨年哈,不能让税务认为晚交所得税了 借:应收 贷:其他应收款 销项
请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?
请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?
建筑劳务公司,开出发票不具备确认收入的条件,会计分录如何做
请问建筑劳务公司如果先开发票,不确认收入情况下。怎么写会计分录?
请问建筑劳务公司开票确认收入到发农民工工资及结转成本下面的会计分录做的对吗
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
借:应收贷:应交增值税—销项对嘛?企业所得税有规定不能跨年嘛?
您好,我的分录把收入用其他应收款 挂着,当然不能跨年啊,税务要比对增值税开票收入和我们账上确认的收入的呀
不是应交税费嘛?不能跨年嘛?如果按完工程度
您好,我把税金科目 简写为 销项税了,。借:应收 贷:其他应收款 应交税费-应交增值税-销项税 按完工程度也是有部分收入的,不会一点都没有完工嘛
哦,明白了。这样避免不了跨年确认收入
您好啊,是的,建筑工程能跨年,但收入也要合理确认一些哈