您好,不确认收入先挂个往来,这个不能跨年哈,不能让税务认为晚交所得税了 借:应收 贷:其他应收款 销项

请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?
请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?
建筑劳务公司,开出发票不具备确认收入的条件,会计分录如何做
请问建筑劳务公司如果先开发票,不确认收入情况下。怎么写会计分录?
请问建筑劳务公司开票确认收入到发农民工工资及结转成本下面的会计分录做的对吗
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
借:应收贷:应交增值税—销项对嘛?企业所得税有规定不能跨年嘛?
您好,我的分录把收入用其他应收款 挂着,当然不能跨年啊,税务要比对增值税开票收入和我们账上确认的收入的呀
不是应交税费嘛?不能跨年嘛?如果按完工程度
您好,我把税金科目 简写为 销项税了,。借:应收 贷:其他应收款 应交税费-应交增值税-销项税 按完工程度也是有部分收入的,不会一点都没有完工嘛
哦,明白了。这样避免不了跨年确认收入
您好啊,是的,建筑工程能跨年,但收入也要合理确认一些哈