你好,如果对方需要开发票的话只能开6%的普通发票

我们公司是生产企业,这个月首次出口开了增值税普通发票税率为0,也有内销开了增值税专用发票现在申报增值税,出来是这样子的,请问我能申请退税吗?如果能需要怎么操作?如果我申报了增值税,增值税还在4月20日之前还能作废修改的吗
老师,我们公司的经税种认定如下图,老板主要收入是房租租赁,请问老师,开出去的增值税发票,可以开房租吗,如果必须开发票,能开什么发票啊
甲公司借款给乙公司并取得利息收入,需要缴纳增值税和企业所得税吗?增值税一般人是按6%开票吗?计税基数是借款加利息?还是只以收到的利息为增值税缴纳基数?开票只要开利息的发票是否只以利息收入为增值税计算基数即可?企业间的借款,高于银行贷款的利息费用是不允许企业所得税税前扣除吗?
请问我公司借款出去收到的每月利息必须开增值税发票申报收入吗?还是说可以不用开?如果开的话,是只能开6%的增值税普票、还是开6%专票也可以呢?
我6月份报5月份的增值税,可以勾选抵扣在6月份开出的进项发票吗?还是报5月份的增值税只能用5月份之前的进项呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
如果对方不需要发票的话,就按照未开票收入申报