同学您好按着出售固定资产的处理
老师们好咨询个问题:我单位是一般纳税人企业,主要生产轻质建筑材料!我司去年 9 月底开具了一张销项专票,因为对方单位资金问题未接受我方开具的发票,由于我方财务人员工作繁忙忘记及时做出处理,今年 1 月发现该张发票未做处理,遂做冲红处理并开具了销项负数发票,我该如何进行账务处理?
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
请问老师、我公司于今年2月购买了一辆车、并于当月入资产、次月开始折旧、但在11月因质量问题退车、已取得对方开具的红字发票、请问账务如何处理嘞?
我公司在7月与卖方公司协商购入固定资产,实际在7月已收到固定资产并在当月出租给另一公司,但因各种原因11月卖方公司才与我方公司签订买卖合同,我公司11月支付货款并收票,在此之前未做任何账务处理,请问这种情况下 我公司固定资产应何时入账?,折旧应从几月计提?。7月就开始出租该设备了,但是与承租方也未签订合同 未收取租赁费。那11月与承租方签订合同后 是否应该补计7-10月的租赁费?
请问老师,我公司为建材销售公司,在2024年11月采购商品并取得对应13%税率的增值税专用发票,且我方已勾选入账,在2025年1月供应商说发票有误需要重开,然后对方开具红字发票后又重新开具了一张对应的正确发票,请问我方账务应该怎样处理,还有本月申报1月增值税的时候申报表要注意填写哪些内容
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
老师好,请教下,职工报销时必须提供费用发生的付款单据,还是只提供发票就可以?
老师,你好,我们有美元收入和其他美元收入,费用也有美元费用,要不要调整汇率,
老师您好,应收款你理是什么意思
2024年有一笔审计费计入了在建工程,发票已勾选认证,老会计说现在要调成制造费用,说是工程达到使用状态,不能再计入在建工程,请问现在如何调账分录,税务和报表需要调整吗,
因为是配送公司其他干货类,很难取到发票,老板可以取到猪肉9%的增值税专用发票,然后销售猪肉就开免税,想用9%的猪肉专用发票进项弥补干货类的进项。老师这个要怎么操作合理
是同样金额的退款吗?
有退款、请问凭证怎么做嘞?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
如果发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款
下一步嘞?税和折旧嘞
收到退款,借银行贷固定资产清理
净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
净收益相反的分录即可