借应预收账款或者是银行存款 贷预收账款 应交税费、应交增值税销项

老师我们有个技术服务项目,公司已经给对方开票了,但是款没有收到,且成本没有归集不太符合收入的确认条件,请问怎么做账
未开票,未收款,也不满足收入确认条件,但是,提供了服务的账务处理?
老师好,我是建筑公司,我公司已给甲方开发票,但是不符合收入确认条件,我怎么做账写分录
我公司先开票,但是不符合确认收入条件,账务处理?
我们公司一直以开票确认收入的,但是有好多先发货未开票的货,如果把发货的这块也确认收入,但是先发货的这块要开票的话最起码要到明年中旬,发货未开票这块确认收入后的账务处理和报税处理是什么?
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
更正增值税申报表2025.5月,开红字发票了,做进项税额转出怎么填做
老师,我们现在要升一般纳税人,但是我们的收款必须要对公吗,我们目前是小规模,个人收款,但是流水大,一般纳税人收款手续费又高,我们是商贸企业,饮料泡面这些类型企业,想怎么解决手续费低问题又想正规
汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
25年暂估材料,分录:借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ,借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ,该暂估确认来不来票,年末,按照此两个凭证借贷红字冲红,年末累计成本不应该是减少,可是没有变化,这是什么原因?
老板开进来一张酒水发票,金额3万多。我是直接做业务招待费吗
郭老师,固定资产100万,付了50,开了0.5的发票,我要按100入账提折旧,还是按50万入账提折旧吗
末找到抵扣项红字发票多冲了6张正数票,怎么办啊?
老师,视同销售,增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率,
老师,我想问下就是我是4-6月份的房租,5月份支付的,5月份变为一般纳税人,这时候开票开发票怎么开要分开吗
根据新准则,是用合同负债吗?
可以的,可以这么做的
最后是用合同负债对应确认主营业务收入吗
对的,是的,是这么做的。