你的意思是不是说你们的进项税发票多开了呀?

老师您好(这个问题问过一个老师,我还是不太理解),公司是小规模纳税人,销售眼镜商店由总公司和分公司都是独立核算增值税,所得税是汇算清缴 情况是分公司因没有银行账户,进行进货的时候就不能有发票,(想解决进货库存的发票问题) 我们现在都是总公司进货开发票,像这种情况应该怎么样处理?我们总分公司在一个市,距离相隔2公里,可以在总公司调库存给分公司吗(如果可以调拨库存账务怎么处理)?老师说视为销售,他是在一个市,不是跨市,如果是视为销售,开销售发票必须得加价处理吗?加多少幅度为合理? 怎么样能没有税控风险,最为合适处理这笔业务 两个公司都是真实公司,而且都里真实业务
请问我们公司当时因为要转型,买了一台生产设备,因为疫情原因,导致业务没法开展,所以买了一直闲置在那里,因此有很多进项税额留底,2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税,但是怕引起麻烦所以一直拖着没退,今年有笔订单开票出去,进项没有抵扣,做的暂估入库再销售的,用的之前的设备进项留底税额,请问年底了,怎么做风险小点,1.直接把之前的进项认证,冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管,等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库,冲销暂估,进项税额不认证,做待抵扣税额,等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税,但是大家都懂退税哪那么容易的,能不惹麻烦尽量不惹吧
1.某公司2022年12月发生下列经济业务(4)16日,向大江公司采购材料一批。材料已验收入库。该公司取得的增值税专用发票上注明材料价款20000元、增值税税额2600元。该公司以银行汇票支付。(5)17日,对商品计提存货跌价准备1200元。(6)20日,以现金发放工资50000元。(7)22日,销售人员李翔持发票账单报销差旅费1100元,交回余款400元。(8)24日,销售产品一批,收到现金1300元和转账支票10000元。该公司开具的增值税专用发票上注明销售价格10000元、增值税税额1300元。。(9)25日,以银行存款购入一项专利权,支付买价和有关费用共计18000元。(10)31日,计提生产车间机器设备折旧费20000元。(11)31日,出纳员盘点库存现金,发现库存现金实存金额短缺360元,出纳人员及时做了调整处理,并将情况上报领导。(12)31日,经查实短缺的库存现金属于出纳疏忽所致,由其个人进行赔偿。(13)31日,本期应该提取的坏账准备金额为2800元。要求:编制某公司上述经济业务的会计分录。
老师 我们领导不想交增值税 进项税少 只要往出开票销售 就得往回进材料 这样导致库存里材料大量积压 有什么税务风险吗 注销时会怎样处理呢
老师,我们公司是中药材批发公司的,都是高端药材,我也是刚来这家公司的,我一进来就发现公司以前经常搞接待赠送药材给别人的,这个赠送我记得中级上面不是说赠予不是视做销售,就正常做销售收入分录,销项税,做无票收入这样吗?但是我进来之前公司这个赠送一直什么也不做的,就只是备注下这些货的往来而已,然后实际库存跟账上的库存是不一致的,这个月我又发现老板赠送给人家了,因为我们年营业额上亿的,这样不是代表偷税漏税少缴收入了?然后因为我们公司营业额很大,税务局经常问我们要预交多少税的,又总是查账的,这样我进来这里风险大吗?因为我们的金额实在太大了,这样一不小心操作错啥就感觉好怕
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
就是我们往出开票根本不交增值税 要开票 没有进项税了 就往回够材料 这样库存量多
老师假如我购进的水龙头是含税的20块钱 我想加价百分之10 或5销售出去 在20的基础上怎么计算加价呢
这种情况最后材料也得报无票收入才能冲销,最后也还得交税
嗯嗯 老师材料商要是12份给我开出来的发票 我一月份以后能入账使用吗
要是材料的发票你是可以入账的
老师就是材料 机械租赁类的的发票23年开出来的 24年也可以用呗 费用类的是不可以用的 是这样
对费用类的发票最好不要跨年入账
嗯 老师我知道了
好的,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!