你好,有风险 虚开发票。

老师你好,boss直聘的招聘费,计入什么费用啊
我们投资公司投资对方公司持股20%,打款给对方公司全部资金打投资款还是分投资款和资本公积
老师你好,自助打印回单手续费360元一年,这个能计入手续费吗
老师,刚入职场感觉在财务共享中心一个办公室五十几人,很难交到真心朋友,出了校园,也不知道在国企哪些人是有关系有背景或者内心到底是什么样的角色
老师好,我是一家私立门诊,小规模纳税人,没有参与社保报销,请问开具电子发票的税率应该如何选择?
普通合伙人中可以是法人,有限合伙企业中也有法人企业,他们的区别在哪里?
请问老师,我是建筑行业一般纳税人,预交增值税,是用应交税费—预交增值税核算,那这个科目核算的预交增值税月末必须转入应交税费—应交税金科目吗? 预交的附加税直接用应交税费科目借方余额表示预交。 以上的预交税账务处理正确?谢谢
农产品取得发票时开的是大类比如蔬菜,但我们开给客户需要开具明细比如青菜,土豆等,这样的话税务进销匹配会有风险吗?
公司有个工作室,平常拿来招待和聚餐用的,都是自己买菜自己做的那种,像这种情况买菜自己开发票拿来公司报销除了发票还需要什么凭证吗
是不是现在开进项票的类目要跟销项发票一致,
形式上看是三流一致的,我公司跟a买的设备,a跟b签的服务合同,我公司和b签的也是服务合同
表面上是三流一致,但是实际你并没有销售,不是吗?
我们确实买了设备,只是设备其实没那么贵,我们走账开具的都是技术服务发票
你好,30万和50万差额20,这个属于虚开发票,你给对方又开出发票去,实际并没有业务,也是虚开。不管怎么说就是虚开,这个定性就是虚开,你三流一致也是白搭。
那这种被税务查出来的概率大妈
你好销售产品的大的
不是销售产品,我们签的技术服务
服务类本身也不太好界定发生没发生吧
对方给你开的是设备的,不是吗?
哦,我这个业务描述的不对,是我公司跟a公司买的设备,a跟b签的技术服务,b跟我公司的母公司签的技术服务,等于钱最后转给母公司了,母公司有研发团队,开技术服务发票给b公司
让他多给你开200,000这个是设备的,他不是产品吗
不是产品,是我们生产经营用的设备
那设备是不是货物 只要是有形动产。
是货物没错,但是不代表我们开出去的发票只能是货物,不能开服务吧
可以的,我的意思是货物查的风险大
我们是买了一个个大型设备,设备确实在我们公司
那你就开就可以了,还有其他的问题吗?
就是买设备是真的,但是设备金额被放大了,我们通过外部公司把放大的金额以服务费的形式返还给我们母公司了
有风险 实际你并没有给对方提供服务呀。