隐藏收入或故意减少利润是违法行为,可能导致严重的后果,包括罚款、监禁和声誉损害。 在合法的前提下,可以考虑以下几种方法来减少学校的利润: 1.制定合理的收费标准:根据学校的实际情况,制定合理的收费标准,避免过高或过低。过高可能会导致股东分红过高,过低则可能会导致学校财务状况困难。 2.控制成本:通过合理的管理和运营,控制学校的成本,避免浪费和不必要的开支。这可以降低学校的运营成本,从而减少利润。 3.开展公益活动:学校可以开展公益活动,如减免学费、捐赠等,以降低学校的收入和利润。这些活动不仅可以提升学校的形象,还可以吸引更多的学生和家长。 4.与关联B公司进行交易:如果学校和关联B公司有业务往来,可以通过合理的交易方式来降低学校的利润。例如,可以让B公司承担一些学校的成本或向B公司支付一定的费用,从而减少学校的利润。 5.合理利用政策优惠:根据国家和地方政策,合理利用政策优惠,如税收减免、财政补贴等,以降低学校的税费和成本,从而减少利润。 总之,在合法的前提下,民办非营利学校可以通过制定合理的收费标准、控制成本、开展公益活动、与关联公司进行合理交易以及合理利用政策优惠等方法来降低利润。但是要注意遵守相关法律法规和规定,确保不涉及任何违法行为。
老师,现在是我现在要买一辆车,然后一辆车呢。想是公司掏一半钱,我出一半钱。那么我是怎么来处理会合适一点。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采购以后。然后,然后就是一次性掏钱来弄合适呢,还是。就是攻,还是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完钱剩余的部分贷款,我每月来还呢。另外的话这样,然后想把车放在这个公司名下。那么这个就是产权问题,该怎么办?然后我们该怎么约定?还有我,我呢,我是这个公司的股东,也是公司的总经理。不是公司最大的股东。 我麻烦老师就是你给我算一下费用方面的事儿,意思就是说从公司走的话。全公司全款走,我在网站上面。放钱的话是该怎么放?因为我肯定也是领完工资以后给公司。不可能是从我个人的这个存款里给他。那么就是是不是中间会产生了我的个人所得税,我现在月薪是3万块钱。然后而又一个购置税呀,等等会增加这么多。还是这是要算一个这个方法另外的话。假设刚才收到的贷款,那么贷款的话,我就会变成一个,我不领工资。到公司来,直接把我的工资给到他,就是少领部分工资呗。
请问一下老师,我们老板要入股房地产公司,因为拿不到甲方的工程款了,所以想把这部分的工程款直接做成入股资金。因为怕这个甲方不给我们,然后后面破产这部分钱拿不到。那么我要是作为我们老板的财务负责人的话去甲方公司。我需要做哪些事情呢?现在一脸懵。是看她们的财务报表和账套吗?还有我们老板可能有5000万的工程款。这个股权份额是按怎么确定百分比呢?按所有股东的实收资本来确定吗?
老师:您好!请问公司2022年2月份成立,注册资金300万,有三个股东,至今没有收入,没有开发票。税务报表都是空报。内部账资产负债表实收资本是243000.00元,未分配利润是负数,所有者权益合计也是负数。只有两个股东支付了部分投资款,还有其中一个至今没有到位。现在这个没有资的出股东要退股,他将其名下15%的股权转让给公司里另外一个股东。要在工商进行股权变更,但新规定是必须到报送相关资料,持税务个人所得税完税证明才可以办理工商股权变更手续。想请教老师:这种情况,股权转让,转让方需要缴纳个税吗?
老师:您好!请问公司2022年2月份成立,注册资金300万,有三个股东,至今没有收入,没有开发票。税务报表都是空报。内部账资产负债表实收资本是243000.00元,未分配利润是负数,所有者权益合计也是负数。只有两个股东支付了部分投资款,还有其中一个至今没有到位。现在这个没有资的出股东要退股,他将其名下15%的股权转让给公司里另外一个股东。要在工商进行股权变更,但新规定是必须到报送相关资料,持税务个人所得税完税证明才可以办理工商股权变更手续。想请教老师:这种情况,股权转让,转让方需要缴纳个税吗?
老师:您好!请问公司2022年2月份成立,注册资金300万,有三个股东,至今没有收入,没有开发票。税务报表都是空报。内部账资产负债表实收资本是243000.00元,未分配利润是负数,所有者权益合计也是负数。只有两个股东支付了部分投资款,还有其中一个至今没有到位。现在这个没有资的出股东要退股,他将其名下15%的股权转让给公司里另外一个股东。要在工商进行股权变更,但新规定是必须到报送相关资料,持税务个人所得税完税证明才可以办理工商股权变更手续。想请教老师:这种情况,股权转让,转让方需要缴纳个税吗?
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
问下老师非营利组织可以分红吗
老师员工的报销费用怎么记账呢?记什么科目啊
同学你好 这个不能哦