您好,开票*现代服务*消防维保费。 往来是平的 借:银行存款等科目, 贷:其他应付款—某某单位。 借:其他应付款—某某单位。 贷:银行存款
老师,我是挂靠别的公司承接的项目,现在遇到了一个问题,挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票,假设6月的时候对方实际开票40万,我们开票给对方36万,然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万,我们给对方开了54万想拉平6月的账,可是对方说已缴税金不可能在退回了,7多余的4万只能留抵下学冲,我有没有什么办法后期拿回这4万?
老师现在我们单位购买了一批原材料,个人账户转的帐,对方开给我们的是13%的普通发票是个人,跟对方沟通了,对方说开公司补8个点税点,专票补10个点,个人不收税点 为什么专票普票税点会不同有进项不都一样可以抵扣嘛
老师您好,我是一般纳税人监理公司,对放挂靠我们单位,然后我给对方开了发票,现在对方要给我们提供成本票,这个的话对方可不可以提供人员名单,我做成工资,这种形式入账。这样做会不会有什么风险呢
个人接了一个消防维保的业务,挂靠在了有消防维保资质的公司,每次扣9个点,然后在转给个人私卡,请问是怎么做账的?时间长了往来金额不会很大吗?现在个人有公司了,现在可以开发票给对方(这样给对方的就是3个点了),像这种我们可以开什么发票给对方啊?
老我们公司主要是做这个环保设备运维技术服务的然后嗯我们这个月嗯买了就是20个滤芯,然后让对方给我们开了一张发票,买了一个气泵,对方也给我们开发票了,我们对公付的款,嗯,就是说这个我们可以入入成公司的主营业务成本嘛,嗯,我们就是可能在今年10月份,嗯会接到一个运维技术的合同,嗯,但是这个要需要运维嗯一年左右的时间,然后这个运维运维期间,如果人家的这个环保设备的零件坏了,我们还包括包含给人家换零件,就是可能用到我们这个月买的零件了,就是说发票虽然说是那个合同,我们合同还没签,嗯,钱也没到账,就是说我们现在已经把零件买好了,是可以现在就入成主营业务成本吗?先做一个,亏损,
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老板个人名下的才注册的公司没有消防维保资质,不能开这个明细的发票吧,老板之前接的消防维保业务都是挂靠在有资质的公司的,扣9个点,在转给老板个人私卡,现在老板问我现在他新注册的公司能不能开票给挂靠公司,这样挂靠公司扣的管理费就少点。
您好,我看“现在个人有公司了”我以为有这外资质了,能开发票给被挂靠公司,管理费用肯定要少点,开什么项目,还是跟对方财务取得联系,看他们能接受什么项目名称的发票
老板说之前没有注册公司时,挂靠他们公司时,工程款下来,扣除9个点的管理费,剩余就直接转给老板个人了,请问这样对方财务是怎么做账的啊?时间长了,老板与挂靠公司的往来金额越来越大了啊?
直接转给老板个人私卡了,这样老板与挂靠公司的往来就越来越大了,怎么平账啊?
您好,不会越来越大,会做平的 借:银行存款 贷: 其他业务收入 销项税 借:其他应付款 -挂靠人 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款 -挂靠人 他从其他地方取得发票入管理费用,或给挂靠人 申报个税收入
好的,了解了,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~