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老师,我公司去年买的一辆小轿车,因事故做报废处理,相应损失10.9万计入营业外支出。这台车经过维修又再次已3.3万进行二手车交易,请问下现在在税务申报系统要做相关税费的申报码?还是在二手车交易时已做了税费处理,我就不用申报了?

2023-11-29 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-29 16:57

二手交易市场那边开出发票并没有交税,你单位需要正常缴纳。

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快账用户9231 追问 2023-11-29 17:12

我是收到了一张二手车发票,还是10月份开具的 那我在哪里报税?

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齐红老师 解答 2023-11-29 17:13

你好,是一般纳税人吗?如果是的话,增值税附表一百分之十三销售货物里面。

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快账用户9231 追问 2023-11-29 18:11

这个3.3万按13%税率我手工并入当月的销售收入?还是计入营业外收入呀

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齐红老师 解答 2023-11-29 18:17

对的,是的。可以做其他业务收入的。

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快账用户9231 追问 2023-11-29 18:21

申报还是要并入销售货物

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齐红老师 解答 2023-11-29 18:24

是是的,是这么做的。

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快账用户9231 追问 2023-11-29 18:52

10月我没报,11月申报没关系吧

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齐红老师 解答 2023-11-29 18:53

税务局要求你几月份啊

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快账用户9231 追问 2023-11-29 20:12

我没有接到税务局的通知

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齐红老师 解答 2023-11-29 20:14

没要求的 那就11月份申报的

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快账用户9231 追问 2023-11-29 20:15

我记得好几年前,公司处理一台车是接到了税务局的电话,但当时是交了一个点。但现在一直没有税务局的通知,所以就咨询一下

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齐红老师 解答 2023-11-29 20:19

按你实际销售额缴纳的

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快账用户9231 追问 2023-11-29 20:21

好的,按3.3万的13%核算税费

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齐红老师 解答 2023-11-29 20:23

可以的,可以这么做

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二手交易市场那边开出发票并没有交税,你单位需要正常缴纳。
2023-11-29
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
针对你的情况,提供以下建议: 首先,对于是否应该接手这家公司的事务,需要谨慎考虑。因为这涉及到与税务机关的沟通、处理相关税务问题,稍有不慎可能会使自己和公司陷入税务风险。如果决定接手,应与老板和专管员充分沟通,了解该公司的具体情况,以及目前所面临的税务问题。 其次,如果决定接手,应做好相关交接工作。具体的交接内容应包括但不限于: 核对目前的税务状况,如未申报的税种和应缴税额等; 整理与该公司相关的财务文件,如发票、合同等; 了解该公司目前所处的税务状态,例如是否已被列入税务异常名录,是否还有未处理的税务问题等; 与专管员建立持续的联系,及时了解该公司的税务状况并处理相关问题。 另外,关于做账和报税的问题,一般来说,做账是报税的基础。在影视传媒公司中,应根据业务的不同类型和收入来源进行相应的账务处理,如广告收入、节目销售收入等。在完成账务处理后,根据账务数据计算应缴纳的税款并按时申报。因此,做账和报税在影视传媒公司的财务管理中都非常重要,应认真对待。
2023-12-31
你好你的问题具体是什么
2022-01-15
你好,同学。 购置 税是计成本,不抵的,你可抵的是进项税额。 你是取得当期计入待抵扣税额或待认证进项税额处理的。
2020-09-28
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