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老师,我公司去年买的一辆小轿车,因事故做报废处理,相应损失10.9万计入营业外支出。这台车经过维修又再次已3.3万进行二手车交易,请问下现在在税务申报系统要做相关税费的申报码?还是在二手车交易时已做了税费处理,我就不用申报了?

2023-11-29 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-29 16:57

二手交易市场那边开出发票并没有交税,你单位需要正常缴纳。

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快账用户9231 追问 2023-11-29 17:12

我是收到了一张二手车发票,还是10月份开具的 那我在哪里报税?

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齐红老师 解答 2023-11-29 17:13

你好,是一般纳税人吗?如果是的话,增值税附表一百分之十三销售货物里面。

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快账用户9231 追问 2023-11-29 18:11

这个3.3万按13%税率我手工并入当月的销售收入?还是计入营业外收入呀

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齐红老师 解答 2023-11-29 18:17

对的,是的。可以做其他业务收入的。

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快账用户9231 追问 2023-11-29 18:21

申报还是要并入销售货物

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齐红老师 解答 2023-11-29 18:24

是是的,是这么做的。

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快账用户9231 追问 2023-11-29 18:52

10月我没报,11月申报没关系吧

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齐红老师 解答 2023-11-29 18:53

税务局要求你几月份啊

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快账用户9231 追问 2023-11-29 20:12

我没有接到税务局的通知

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齐红老师 解答 2023-11-29 20:14

没要求的 那就11月份申报的

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快账用户9231 追问 2023-11-29 20:15

我记得好几年前,公司处理一台车是接到了税务局的电话,但当时是交了一个点。但现在一直没有税务局的通知,所以就咨询一下

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齐红老师 解答 2023-11-29 20:19

按你实际销售额缴纳的

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快账用户9231 追问 2023-11-29 20:21

好的,按3.3万的13%核算税费

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齐红老师 解答 2023-11-29 20:23

可以的,可以这么做

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