你好,这个可以不用在工资表的。可以单独做。

公司7月份全日制用工个税按工资薪金己申报,7月份非全日制用工个税应按劳务所得申报(暂未申报),现在按劳务所得申报个税会不会对前期按工资薪金所得申报产生影响?
个体工商户每个月的工资薪金所得在哪里申报个人所得税 我只知道在自然人电子税务平台申报个人经营所得税
老师,在企业所得税里面工资,劳务报酬,特许权使用费,稿酬这都是并入工资薪金算的对吗?在这个个人所得税里面,她就是单独拧出来各算各的是这样吗?
老师,体育服务业教练的工资计提时的劳务成本科目,和报教练个人所得税时接“工资薪金”申报有冲突吗?还是说用到劳务成本这个科目,报个税时就要按劳务报酬来申报个税呢?
企业所得税申报表 从业人数 是否包括与公司签订劳务报酬合同的人员?这些人员报个税就是按劳务报酬所得申报的 也不一定每个月都有发工资
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
就正常记账凭证记账就行是吗?不用单独做工资表吧?比如让个人去开代开发票,以那个为原始凭证做记账凭证入账就行吧?
你好,这个需要对方给你们开劳务发票的。
没有发票,你可以正常做账,就是不允许税前扣除。
代开发票金额多少?比如劳务,所得850元,50块钱乘以百分之二十十块钱是税额,各个人去税务局代开发票是开800还是810块钱?
八百五除以1.01乘以1%增值税 附加税等于缴纳的增值税乘以7%/2 个税等于850除以1.01-800)乘以20%。
劳务所得个税的计税基础是不含税的,劳务所得减800是吧?
是的,对的,是这么做的。
还想问一个问题,你说劳务所得没有哦,发票可以正常做账,税前扣除。我想知道你们实际工作中在记账凭证里体现这种需要纳税调整的事项吗?还是单独在Excel表格里去统计呀?不在账里体现呢?
哟,平时你可以自己单独记录,然后汇算,请缴的时候纳税调增。