1.计提附加税时,可以按照以下会计分录进行处理:借:税金及附加贷:应交税费-应交城建税贷:其他应交款-教育费附加 2.缴纳50%的城建税时,可以按照以下会计分录进行处理:借:应交税费-应交城建税借:其他应交款-教育费附加贷:银行存款
老师你好,请问一下,建筑行业,一般纳税人,到期开票只开了几万,在申报的时候地方教育费附加个教育费附加给减免了,只交了城市维护建设税,减免的附加税需要做账务处理吗
老师,因月销售额不超过10万元,减免的教育费附加和地方教育费附加,因为上个月已经计提三个附加费了,这个缴纳城市维护建设税后,其他两项附加如何做账?
4月份收到国家退税延缓缴纳的税款后,做了一笔分录 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 结果这个月报税时:税金及附加的金额<城市维护建设税+教育费附加,报税时系统那一栏提示错误。税金及附加的金额从三月报表上+4-6月的金额,与6月份的利润表是相符的!但城市维护建设税+教育费的附加确实>税金及附加!请问是什么原因,现在该怎样调整?
老师您好,请问:比如5月6日小规模纳税人在去税务局代开专票时,税务局连着让小规模纳税人把增值税及附加税的城市维护建设税交了,那么在做分录时,城市维护建设税的计提:借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税 这个分录还用做吗?一般不都是在月末计提,次月缴纳吗?谢谢老师
老师好,国家减免一半附加税。计提城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加时,怎么做会计分录?缴纳时怎么做会计分录?帮忙告知,谢谢!
老师亏损的净利润结转到未分配利润借方,我第二年应纳税所得额是正数20000,交了税之后结转到未分配利润的贷方,借贷相抵不就是税后补亏吗
老师,我们公司因为客户停产需退货,运费让我们先垫付后续再给我们。这样子行吗?对方要我们开票给他才给钱。我们开票的话也只能是销售货物发票还是13个点的。这样子不是我们亏了吗?不可以他们做营业外支出吗?我们付运输公司运费对方开票肯定是给我们了。
老师,你好,取得这样的发票,怎么入账?有扣除比例吗?
老师,审理期限是什么意思
老师,我们公司刚开业,买了两台电视,老板自己买的,也没有给我什么票啊什么的,也没有说拿来报销。那我要不要问他,这两台算不算公司的资产。
老师,经销商是啥意思?我们在新疆乌鲁木齐市,是一个国企叉车的经销商,我就不明白经销商是啥?
往企业存款是写备用金还是写借款,以后这笔钱不交税
老师 只出租设备交干租 还有呢?
老师咨询一下,我们老板自己接了一个业务属于佣金,他想用公司接这个业务怎么样做税筹划算呀?现在我们公司是包装公司13个点的增值税,小微利企业,佣金的金额大概有2000万
老师,您好,这样的发票怎么入账,有扣除比例吗?入账的金额是5000还是什么?
教育费附加和地方教育费附加都减免完了,只交了城市维护建设税
那就只计提城市维护建设税