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老师请教一下,我朋友和企业做了一个项目比如3万,她开给企业3万增值税专票,其中一块转给我3000元,我给她开了普票3000元,当时合同也是签了普票3000元,现在快年底了,她财务说缴纳很多企业所得税,她说1%增值税+3%的企业所得税让供应商承担,这种她的思路对吗,让我承担4%的税点

2023-11-30 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 09:04

你好,咱们就是执行合同的约定就行了,然后其他额外的收费咱可以拒绝。

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快账用户3943 追问 2023-11-30 09:08

合同是钱到,提供普票,现在她账上有利润预交企业所得税,说是供应商造成的,是你赚钱了,还有一部分没有收到成本发票的,那你也是收了税点的,这笔账怎么能算到我们供应商头上呢,那企业有利润了找供应商吗

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齐红老师 解答 2023-11-30 09:10

你好  企业有利润是企业自己交所得税  供应商只提供销售给你的成本发票 没有其他的  双方执行合同

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快账用户3943 追问 2023-11-30 15:34

老师,小规模开了1%专票,缴纳增值税,如果季度超过30万(普票+专票)那缴纳过的1%的专票,再重新缴纳一次吗,

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齐红老师 解答 2023-11-30 15:36

你好 小规模开了1%专票,缴纳增值税  不有减免 就交一次  

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快账用户3943 追问 2023-11-30 15:40

那就是一季度开了40万,10万专票 30万普票,申报增值税就按40万的1%缴纳就可以了

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齐红老师 解答 2023-11-30 15:42

你好 全额交对   申报增值税就按40万的1%缴纳就可以了

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你好,咱们就是执行合同的约定就行了,然后其他额外的收费咱可以拒绝。
2023-11-30
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