如果你们在合同中约定了对方需要开具9%的专票,而现在对方只能开具3%的专票,那么你们需要重新考虑收取的管理费是否需要调整。 如果对方开具的专票税率较低,会导致你们在缴纳税款时多支出一些费用。因此,如果你们想要保持利润不变,理论上来说,你们应该调高收取的管理费。 但是,这种调整可能会对你们的合作关系产生不利影响。如果调高管理费导致对方不满,可能会引起纠纷或者合作的不愉快。 因此,建议你们在调整管理费之前,先与对方进行沟通,了解对方的意见和建议。如果双方都同意调整管理费,那么可以重新签署合同或者补充协议,以确保双方的利益得到保障。如果对方不同意调整管理费,那么你们需要根据实际情况来决定是否继续合作。

老师,工程里面一部分分包给其它分包方,我方只收取几个点的管理费,原本合同约定是对方开9%的专票,现在对方只能开3%专票,那我们是不是要调高收取到你管理费才有利呢?
你好,我公司是建筑行业一般纳税人,A公司没有资质,用我们公司和甲方签合同,开发票收款等。我们等于接了工程分包给A公司了,然后收取A公司管理费。 问题:假如甲方拨工程款500万,我们给甲方开500万发票,给A公司付款时,是让A公司给我们开500万发票好呢(管理费私下收取),还是让A公司给我们开500万扣除管理费后的金额好呢(管理费只能显现出来)?
老师,我公司是被挂靠方,我们收取挂靠方的税金和管理费,这部分都是从工程款里面扣,挂靠方提供发票是扣完税金管理费后的金额。但是这次是我们给挂靠方的是房子,管理费没法扣除了,对方交过来的,这部分钱我也不给对方开票,那我怎么做账?我收的管理费需要交增值税吗?所得税呢
老师,我公司是被挂靠方,我们收取挂靠方的税金和管理费,这部分都是从工程款里面扣,挂靠方提供发票是扣完税金管理费后的金额。但是这次是我们给挂靠方的是房子,管理费没法扣除了,对方交过来的,这部分钱我也不给对方开票,那我怎么做账?我收的管理费需要交增值税吗?所得税呢
老师,我公司是被挂靠方,我们收取挂靠方的税金和管理费,这部分都是从工程款里面扣,挂靠方提供发票是扣完税金管理费后的金额。但是这次是我们给挂靠方的是房子,管理费没法扣除了,对方交过来的,这部分钱我也不给对方开票,那我怎么做账?我收的管理费需要交增值税吗?所得税呢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
一般建议调整多少呢?是对方业务员不清楚该公司税率签合同盖啦章,我们本就收费很低呢
这个看你们应该要调整多少
有没有一个算法,或者参考思路呢?老师,我理解的是我原本有9个点可以抵扣,现在只能抵扣3个点,意味着差额的6个点得交增值税,那是不是至少得沟通增加6个点来着
那你得有足够的进项发票抵扣