你好差额做销售费用。
汽车4S店10月底为了拿到厂家实销返利开了一张销项发票含税总额为90000元,这台车客户只交了1000元现金定金,但是车要12月5日才能发货,账务怎么处理??
老师,实际业务发生额是10万,但是供应商给我们多开了2万发票,现在应付账款上多挂着的2万如何处理好?
老师,请问就是比如收到外国客户的钱是含着运费和保费的,,那实际我们开发票退税是按照FOB价格来开的,那中间会有相差,没开发票的那中间这个差额,怎么处理呢?如果不做处理,账务就不会平
老师,我想问一下,我这边收购高粱是湿粮,客户开票是湿粮的吨数,但是需要烘干,我们实际收到的吨数是烘干后的金额,这个该如何处理?
老师,我是公司的出纳,员工来报销打车票,因打车票中含高速费,高速费开不了发票,就造成实际报销金额和发票金额不一致,我如何处理
老师,您好,我们是工业企业,然后有一些车间间接性费用,我归集到制造费用—费用里面了,那最后这个科目结转哪去呢?
老师咨询一下,员工现金缴纳25年社保基数调整后的金额,这个该怎么做账
老师,我在认证的时候总是提示认证失败,请问是什么原因
我们公司为小规模纳税人,有一个租户在25年8月合同到期,公司未和他续签合同但是他不搬走,我们把他告上法庭,未签合同的9-10月协商后法院判租户按照租金支付我们占用费,但是无租赁合同,请问这两个月的占用费我报送房土两税时我应该用从租还是从价?收到这笔占用费应该记入其他业务收入还是营业外收入?
老师早上好,单位辞退员工后,因未签劳动合同,员工去仲裁,经调整给员工经济补偿金,请问补的这部分经济补偿金如何做帐,个税如何申报,谢谢
我们把场地承包给一家食堂,我们按营业额10%抽成费用,我们应该开什么发票内容,税收分类编码选什么。
老师,账面的实际发放金额比个税申报金额大(原因是去年计提去年申报个税,今年才发放),所得税预缴申报,填列实际发放金额,填账面的实际发放金额还是个税申报金额
私户发奖励,可以申报个税吗,是不是必须公户发放,再申报个税?
老师,我公司外贸企业,9月份有一笔(禁止出口或出口不退税)货物,9月份做出口转内销开具13%普通发票并已缴纳税款,对应该笔货物10月份开进来13%进项专用发票,10月份可以抵扣该笔专用进项发票吗?还需要在电子税务局开具出口转内销证明吗?
哪些情况经营认定为经营所得?
销售费用下面哪一个明细科目呢?
你好二级科目写赠送