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老师,实际业务发生额是10万,但是供应商给我们多开了2万发票,现在应付账款上多挂着的2万如何处理好?

2021-02-03 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 16:17

你好,需要把发票退回给对方,让对方按10万开具发票入账才是的 

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快账用户1441 追问 2021-02-03 16:20

但是已经跨年了

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齐红老师 解答 2021-02-03 16:20

你好,已经跨年了也只能是这样操作啊 

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你好,需要把发票退回给对方,让对方按10万开具发票入账才是的 
2021-02-03
您好,意思是票开了还是挂在预付账款是吗?
2021-03-09
你好,根据发票20万入账 
2021-03-06
您好,您只需按8万做账即可,多出的2万不做账
2020-12-11
你好,这个建议你简单的计记入营业外收入。 其实按照规范的做法是应该做其他业务收入,然后交增值税这些。
2024-09-19
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