你好,根据你的描述,分录是 别的单位打款到我们账上,借:银行存款,贷:其他应付款 然后又打回去,借:其他应付款,贷:银行存款

老师 你好 就是有个客户打错款到我们 公司 然后我们直接帮他又打到他所需要打款的公司 这笔账应该怎么做
老师,单位女同事生孩子的时候。医保打到我们单位账户上的补贴叫什么名字啊?单位在收到这笔款之后,应该记到哪个科目?
老师啊,就是我们因为工伤打官司,但是是别家的机器碰了这个人,但这个人是和我们公司打官司,然后别家的个人把赔偿款打到我们公司账上了,我该怎么做分录?然后把赔偿款转给了这个人,我该怎么写分录?
老师,别的单位打款到我们账上,然后又打回去,这种该怎么记账啊
收到XX单位电子承兑300万,收到后我单位去银行贴现利息15575元,剩余的直接在账上2984475元,然后把2984475元又打回XX单位,这个我怎么做账的。
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
好的,谢谢老师,那打回去的用途是写往来款还是什么啊
你好,打回去的用途,可以是写 往来款
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利