您好!对公司来说,发工资的时候扣下个人部分,然后交上去 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-社保-个人部分
老师您好,请问一下,计提社保和缴纳社保的分录怎么做谢谢
老师,计提社保和缴纳社保的会计分录怎么做,里面包括公司部分和个人部分
老师,请问一下我对交社保个人部分那里不太明白,社保计提和缴纳的分录是怎么做呢?
老师您好,请问公司承担了社保个人部分,那计提和缴纳社保费的会计分录怎么做呢,发放工资时的会计分录受影响吗?
员工的个人社保部分和个税是公司承担的,那计提、缴纳社保和发放工资怎么做分录呢
是小微企业但是申报买卖合同印花税的时候按照万分之三的税率,为啥没减半征收呢
想咨询下:一般纳税人,用于招待客户的餐费发票,一般开具普票吗?开具专票,发票进项应该也不能抵扣。这样是不是公司一般都选择普票,比较省事儿。
老师,建筑工程企业发票额度调增,对应多少调增金额需要专管员审批呢
这个月个税的申报也是到27号吗
老师您好设备租赁公司的设备都是买的二手的,没有发票,请问能不能计提折旧,作为税前扣除凭证
老师看一下我这里季报要报 季报利润表还是 利润表
经营租赁租出去的汽车可以提折旧吗?
老师你好,我们是房开企业,之前预缴了3%的税款,现在开具发票按9%税率确认收入了,那销项税额可以抵减以前3%那部分,我想咨询的是,比如10户本月销项税额是5000元,对应的3%只有3000元 那只能抵3000呢还是5000元可以全抵
请问,个体户老板拿费用发票回来报销,之前借出去有其他应收款,拿发票回来报销,比如买了办公用品,这个分录怎么了,一般是借管理费用 贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。但是之前有其他应收款了,应收跟应付只能用一个的话,这个分录应该怎么写了,搞不明白了
老师,班组或者包工头去税务个人名义代开发票后,但后来出现了一些考虑,公司怕全部支付给他个人后,他不支付给干活的工人,想以这张个人发票作为付款单据,但直接逐个支付到工人个人。这样可以吗?或者这种情况怎么办呢?
谢谢老师,我想要完整的,就是在连扣除的,因为我对其他应付款不清楚
有的人用其他应收,有的人用其他应付,不太懂
你好!如果你先从工资扣,再帮他付,计入其他应付款 如果你先帮他交了,然后从他工资扣,及入其他应收
噢,明白了,老师那他们的分录都是怎么样的呢?
你好!发工资的时候扣下个人部分,然后交上去 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-社保-个人部分 先帮他们交,借其他应收款 贷银行存款
好的,谢谢老师!
你好!不用客气的了