你好,这个无偿使用是不用交税。只是车子发生的费用不理税前扣除
公司员工个人的车辆用于公司经营,如果需要扣除,需要去税局代开发票吗?开具什么发票?缴纳什么税?
问:我公司为出租车公司,汽车租赁经营的形式主要有两种:一是汽车租赁公司提供车辆出租业务,同时为承租人配备驾驶人员,包括商务租车、婚庆用车及旅游包车等长期或短期的汽车租赁;二是汽车租赁公司仅提供车辆出租,不配备驾驶人员,车辆交给承租人自己使用,如时下非常流行的自驾出游租车。请问,汽车租赁应当如何纳税?各的税率又是多少呢?
问:我公司为出租车公司,汽车租赁经营的形式主要有两种:一是汽车租赁公司提供车辆出租业务,同时为承租人配备驾驶人员,包括商务租车、婚庆用车及旅游包车等长期或短期的汽车租赁;二是汽车租赁公司仅提供车辆出租,不配备驾驶人员,车辆交给承租人自己使用,如时下非常流行的自驾出游租车。请问,汽车租赁应当如何纳税?税率是多少?所得税有优惠吗?
公司一辆小汽车要转给另外一家公司使用,是直接固定资产买个他家还是租给他家合适? 具体怎么交税,怎么账务处理的?
公司员工的车辆或者外来车辆无偿租赁给公司使用,需要交税吗?如果需要交,纳税主体是谁?具体怎么缴纳?
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
无偿使用谁也不用交税。但是关于这辆车产生的任何费用不能所得税税前扣除?就是说汇算清缴时,需要调增对吗?
是的,就是那个意思
那如果公司支付租金,那出租方(个人)需要缴纳什么税可以取得发票?
.需要签订租车协议,每月支付租金,租金500元以下的,凭记载身份证号的收据支付租金,可以直接税前扣除。每月报销除年审的车船税,保险外的费用也可以税前扣除。
也就是说租金500元以下的,出租房不用去税务局代开发票,只需要开一个带有身份证号的收款收据,承租方就能入账并且税前扣除?而且每年这辆车的加油费也可以正常报销,且税前扣除,对吗?老师
是的,就是那样子处理的
那如果月租金超过500了,需要去税务局代开发票。需要交哪些税,具体是多少呢?老师
需要按租金交增值税1%及附加6%,还有个税20%,印花税0.1%
个税的20%,直接是按照租金收入×20%吗?
需要扣除800,超过4000的扣除20%
不太明白。如果月收入3800,怎么算个税。如果月收入4500,怎么算个税?
分别是按3000和4500*80%计税就是
公司没有租赁合同。但是财务已经把加邮费车辆维修费都进入了公司的车辆费用了。现在考虑补签租赁合同,如果签定有偿的租赁协议,之前进的车辆费用还能算税前扣除项吗?
是的,需要补以前的租金和合同
比如现在补签,那就现在给以前的租金。那之前就进的车辆费用还能税前扣除,是吗?
你把日期调为费用的月份,然后,补开发票
但是支出租金的话只能是现在支出了,以前都没有支付租金的,那怎么办呢?进的费用还可以税前扣除吗?我打算租金在500元以下,这样就不用去税务局代开发票了。
以前的租金需要累计支付,所以才需要开发票