你好,这个钱是直接支付给销售方,没有经过你公司账户吗?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
1.公司购入固定资产时的会计分录,借:固定资产,贷:长期应付款。 2.每月还贷款,前期会计的分录是这样做的,借:长期应付款,借:应交税费-待认证进项税额,贷银行存款。 3.现在我接手后,财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目,每月付款时的会计分录为,借:长期应付款,贷:银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票,收到发票后我问老师把发票入账,会计科目怎么做?
星海公司为增值税一般纳税工业企业,2022年4月末现金及现金等价物余额为415万元,2022年5月发生以下经济业务:(1)2日购入材料一批,专用发票注明的材料价款800万元,增值税税额104万元,材料已经入库,款项尚未支付。(2)5日销售产品一批,产品成本500万元,销售货款700万元,专用发票注明的增值税额为91万元。产品已经发出,货款及增值税已经收到并存入银行。(3)9日支付(1)中价税合计的二分之一。(4)11日向股东发放现金股利20万元。(5)13日支付ABC电视台的广告费用80万元。(6)15向银行借入长期借款500万元存入银行,另偿还销期借款120万元。(7)18日银行存款500万元购入不需安装的设备一台,设备三交付使用,(8)本月计提坏账准备2万元,计提固定资产折旧40万元,摊销无形资产5万元。(9)本月分配并发放职工工资160万元,其中:生产工人工资140万元,管理人员工资10万元,在建工程工人工资10万元。(10)本月交纳增值税40万元、城市维护建设税10万元、教育费附加6.5万元。
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,我们在银行贷款800万买厂房生产用,做的分录是借:在建工程 贷:长期借款 ,现在交房了,收到房产发票,该怎么做账呢
刘艳红老师你能帮我讲讲吗?
临时工,不是每天在公司干活,来一次给300-500,但一个月下来如果有20天左右干活,工资也会4500-7000左右,这个怎么申报工资?
郭老师在吗?我们公司想另外注册一个新公司专门出口的制造业公司,那我没有新的资产怎么办?可以从老的那个公司里租赁嘛?
老师一般私企没有发票的可以先入账,把钱转出来,然后再汇算清缴调增吗?
老师帮我分析一下这张利润表第四季度收入大约做多少成本结转多少,明年汇算清缴不用交税,谢谢老师
老师,4s店是不是国企
我们公司向A公司借款300万,过几天就归还,现在A公司要求我们开票给他们,并且将这个钱转给B公司,作为投资款。同时B不归还这个钱了,让我们做成投资失败。但是我们跟A B俩个公司没有业务往来,这样的操作是否合理。
麻烦小麻烦找一下懂孝彬老师
我们老板有A.B两个公司,他想用B公司的库存商品,抵A公司的债务,这样可以吗 会有什么税务风险
老师,现金收入要多久去银行存一次?一个月存一次会有什么不好的影响?会找我麻烦吗?
经过 公司转账了的
那你这个也不对,借银行存款,贷长期借款。 借在建工程,贷银行存款, 借其他应付款 贷在建工程, 借在建工程720 应交税费应交增值税进项80, 贷其他应付款800。
之前长期借款转在建工程或是固定资产是800万,现在收到发票价税合计是800万,有差价不知道怎么做
写了可以看一下的。