你好,这个钱是直接支付给销售方,没有经过你公司账户吗?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
1.公司购入固定资产时的会计分录,借:固定资产,贷:长期应付款。 2.每月还贷款,前期会计的分录是这样做的,借:长期应付款,借:应交税费-待认证进项税额,贷银行存款。 3.现在我接手后,财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目,每月付款时的会计分录为,借:长期应付款,贷:银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票,收到发票后我问老师把发票入账,会计科目怎么做?
星海公司为增值税一般纳税工业企业,2022年4月末现金及现金等价物余额为415万元,2022年5月发生以下经济业务:(1)2日购入材料一批,专用发票注明的材料价款800万元,增值税税额104万元,材料已经入库,款项尚未支付。(2)5日销售产品一批,产品成本500万元,销售货款700万元,专用发票注明的增值税额为91万元。产品已经发出,货款及增值税已经收到并存入银行。(3)9日支付(1)中价税合计的二分之一。(4)11日向股东发放现金股利20万元。(5)13日支付ABC电视台的广告费用80万元。(6)15向银行借入长期借款500万元存入银行,另偿还销期借款120万元。(7)18日银行存款500万元购入不需安装的设备一台,设备三交付使用,(8)本月计提坏账准备2万元,计提固定资产折旧40万元,摊销无形资产5万元。(9)本月分配并发放职工工资160万元,其中:生产工人工资140万元,管理人员工资10万元,在建工程工人工资10万元。(10)本月交纳增值税40万元、城市维护建设税10万元、教育费附加6.5万元。
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,我们在银行贷款800万买厂房生产用,做的分录是借:在建工程 贷:长期借款 ,现在交房了,收到房产发票,该怎么做账呢
劳务合同可以按工资薪金申报个人所得税嘛?
劳务合同与劳动合同有什么不同,怎么区分呀?
收汇时,汇率可按收汇当天的,也可按月初第一个工作日的,如后者的话,是出口那个月的还是收汇那个月的月初笫一个工作日呢?
中级题库,什么时候更新25年内容
收汇时,汇率按哪天的?
合伙企业开发票有什么税种,可以享受哪些优惠政策呀?
收汇时,汇率按哪天的?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,请问我应该如何说服老板,虚开发票的逻辑老师可以说下嘛
合伙企业的法人能按工资薪金申报嘛,还是只能给法人按经营所得申报呀?
收汇时,汇率按哪天的?
经过 公司转账了的
那你这个也不对,借银行存款,贷长期借款。 借在建工程,贷银行存款, 借其他应付款 贷在建工程, 借在建工程720 应交税费应交增值税进项80, 贷其他应付款800。
之前长期借款转在建工程或是固定资产是800万,现在收到发票价税合计是800万,有差价不知道怎么做
写了可以看一下的。