需要的需要开发票,而且需要交税。

一般纳税人,总经理将自己名下的一辆车跟公司签订了租车协议。每月500,一年6000。500的金额不需要开发票。然后他还想将自己名下的另外一辆车再租给公司。同样也是每月500。一年6000。那请问这次用开发票吗?
公司租个人的车,租金每月500,个人需要开发票给公司吗?支付的租金怎样入账?
公司租了个人名下一辆车,租金每月500元。一年支付一次,需要对方开发票吗?
公司租用个人名下一辆车,每月租金500元,按月支付。对方不用给公司开发票,公司也能税前扣除,包括车辆名下的加油费什么的,也能税前扣除是吧?公司需要申报财产租赁所得吗?
老师你好,我想问一下,作为公司的法人,把他名下的车租给公司了,每个月收入450元,然后租金是一年需要,需要每个月开这个租租车费发票吗?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
4月份一次发第一季度的工资,平均每个月4000多,一次发一万多。咋申报个税呀?缴税吗?
老师,我们是私立学校,食堂和学校账目分开管理,学校代食堂收入餐费收入和其他的营业收入,账户给了学校管理,属于学校代收代付,学校代收餐费时 借 银行存款-食堂账户,贷 其他应付款-代收食堂餐费。支付给食堂营业款属于学校代付, 借 其他应付款-代收食堂餐费,银行存款-食堂账户 ,这样就完结了,但是,出纳给学生充饭卡时收了张100的假币,记到了学校的账上,没记食堂账,走的学校的账目,借 现金 100 贷 营业外支出,100后来他自己垫付了100,又冲了营业外支出,但是食堂账户流水上收了两次100,这就导致其他应付款-代付食堂款少了100,他收假币又垫付操作正确吗
补申报劳务报酬可以让个人自己去交吗
老师餐饮行业报的收入是门店优惠前的吗?
老师好,请问我们公司要做审计,审计公司需要看我们什么资料啊
我从代账公司拿回了一个个体工商户,查账征收的,现在有一个财报年报需要申报,我要怎么申报,怎么操作?
四季度财务报表申报有问题,可以直接在汇算清缴填写正确的财务报表申报吗?还是四季度的报表季度所得税申报表,都要更正
老师您好,请问主公司是一般纳税人,想开几个小规模公司当分公司,那分公司开票的话税率是1%吗,所有分公司都按1%征税吗,年底可以享受小微企业税收优惠吗
每个月支付一次,是不是就不用对方开发票了?开个带有身份证号的收款收据,公司也能入账作为税前扣除项啊?
对的,是的,你需要给他申报个税。
我还要给他申报个税啊?
我是公司,也就是说公司还要给他申报个税,对吗?
对的,是的,需要的财产租赁所得。
公司没有签订租赁协议,但是财务入账把加油费车辆维修费什么的都算进管理费用的车辆费用里边了。现在考虑补签这个租赁协议。如果无偿,就不能税前扣除是吧?
你税务局认可吗?认可才行。
就是怕税务局不认可,所以考虑补签租赁协议啊。你是说无偿使用,税务局是否认可吗?
是的,需要看你税务局认可,这个0租金
如果有偿的话,现在支付租金,现在让他去税务局代开发票。那财务之前进的车辆费用,能作为税前扣除项吗?
比如他补开的发票是从今年一月份开始,你一月份做的与车相关的都可以啊。
无偿使用的话,费用我不税前扣除了,汇算清缴调增。税务局为啥不认可啊?没有少交税啊…
他不认可这个租赁合同,没有交税呀。
如果公司想把加油费作为税前扣除项,就必须要汽车租赁的发票才可以,对吧?没有那个租金发票,关于车辆的费用不能税前扣除?
对的,是的,是这么做的。
如果月租金600元,一月一付,个税是不是就不用交了啊?如果按照年付,就需要交个税是吗?
是的 是的 是的 是的
如果每年租金6000的话,怎么交个税啊?怎么算啊?老师
6000*80%*20% 你好 按照这个缴纳的